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部門績效評價報告

時間:2024-07-23 09:14:43 藹媚 其他報告 我要投稿

部門績效評價報告(精選15篇)

  在不斷進步的時代,報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么一般報告是怎么寫的呢?下面是小編整理的部門績效評價報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

部門績效評價報告(精選15篇)

  部門績效評價報告 1

  為進一步規(guī)范財政資金管理,樹立預算績效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,我社根據(jù)《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(南財績函〔20xx〕3號)的要求,結(jié)合我社的具體情況,認真組織開展了20xx年度供銷社部門預算績效自評工作,現(xiàn)將我社20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下:

  一、單位基本概況

  南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設六個職能股室:辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產(chǎn)運營指導中心。全社現(xiàn)有在職人員26人,離退休人員72人。

  部門職能職責:

  1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策,擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

  2、根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理,承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

  3、負責貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求,維護其合法權(quán)益。

  4、負責農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡體系的.規(guī)劃、建設,組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道,滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。

  5、負責基層組織建設,改善經(jīng)營管理,協(xié)調(diào)社員之問的關系,發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。

  6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織,推進農(nóng)村綜合服務體系建設,開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

  7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能,管理運營社有資產(chǎn),采取科學有效的方式加強經(jīng)營管理,確保社有資產(chǎn)保值增值,并按出資額依法享有相應的權(quán)益。

  8、組織開展對社員和職工的教育培訓,為合作經(jīng)濟組織提供信息服務。

  9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內(nèi)的全縣性社會團體,履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。

  10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務

  (一)、部門整體支出概況

  收入預算:20xx年度年初預算數(shù)795.99萬元,其中:供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目,全部來源于預算內(nèi)撥款,預算收入完成率100%。

  支出預算:20xx年初預算數(shù)795.99萬元,其中:基本支出710.79萬元,項目支出85.2萬元。預算支出完成率100%

  (二)整體支出績效目標

  部門總目標:細化預算編制工作,認真做好預算編制;加強財務管理,嚴格財務審核;抓好“三公經(jīng)費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。

  預決算公開:20xx年,按照上級的要求,我社在政府的網(wǎng)站上進行了預決算公開。

  資產(chǎn)管理:我們進一步加強資產(chǎn)的管理,制定了《供銷社機關資產(chǎn)管理使用制度》等制度,明確了具體責任人,完善了固定資產(chǎn)檔案,嚴格報批、銷審等手續(xù),做好資產(chǎn)登記工作,單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

  三公經(jīng)費控制情況:我社貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公經(jīng)費”支出,取得了良好效果。具體情況如下:20xx年“三公”經(jīng)費7萬元,其中公務接待費為4萬元,公務用車運行維護費3萬元。

  內(nèi)部管理制度建設:健全單位財務管理制度、成立財務聯(lián)審會簽制度,加強對資金、物資的合理使用和管理;制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度,強化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。

  項目績效總目標完成情況:20xx年,我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。

 。ㄈ┎块T整體支出情況分析

  從整體情況來看,我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  此次績效評價的目的是:嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定,進一步規(guī)范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益,促進供銷工作的發(fā)展。

 。ǘ┛冃гu價的主要過程 根據(jù)績效評價的要求,我們成立了自評工作領導小組,對照自評方案進行研究和布署,黨組成員及各科室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎。

  三、主要績效及評價結(jié)論

  1、主要經(jīng)濟指標保持增長。全系統(tǒng)預計實現(xiàn)商品購進總額26億元,同比增長6.5%;實現(xiàn)商品銷售總額30億元,同比增長8%;實現(xiàn)匯總利潤1800萬元,同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務銷售4億元,同比分別增長300%、350%,農(nóng)產(chǎn)品市場交易額15.8億元,同比增長180%。

  2、全面完成綜合改革工作任務。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年,現(xiàn)已建成縣級供銷合作社聯(lián)合社1個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個,村級綜合服務社134個,實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務覆蓋率100%,并實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級貫通。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個農(nóng)民專業(yè)合作組織聯(lián)合社,服務面積達到100%。領辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家,新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務。

  3、狠抓疫情防控期間農(nóng)資供應工作。受疫情影響,春耕備耕物質(zhì)缺口較大,社屬網(wǎng)點肥料缺口8000噸,縣社組織基層社農(nóng)資供應點積極籌措資金,并廣泛聯(lián)系湖北省外的農(nóng)資廠家組織貨源,將8000噸農(nóng)資組織到位,解決了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年,縣社各企業(yè)承擔了全縣70%肥料、30%農(nóng)藥、種子和農(nóng)具的供應任務,全年銷售肥料、農(nóng)藥、種子等生產(chǎn)資料5萬多噸。

  4、拓展農(nóng)業(yè)社會化服務。縣社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝,采取政策引導、技術(shù)服務、金融支持、產(chǎn)銷對接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的下達,保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。

  5、圓滿完成精準扶貧工作任務。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年,對25名扶貧對象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實施救助、引導就業(yè)等措施實施精準扶貧,每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前,該村25名貧困戶全部脫貧。

  6、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心,全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸,為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻。

  7、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關上訪400余人次,但沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。

  四、存在的問題

  20xx年,我們還存在經(jīng)濟基礎差、服務能力弱、班子和隊伍建設問題突出等問題。20xx年,爭取實現(xiàn)商品購進總額28.6億元,商品銷售總額33億元,利潤1980萬元,分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革,壯大基層組織綜合實力,努力提升服務“三農(nóng)”能力。

  五、有關建議

  請財政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實際情況,提高年初部門預算額度,將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預算,保證機關正常運轉(zhuǎn)。

  六、其他需要說明的問題

  無

  部門績效評價報告 2

  為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結(jié)合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結(jié),現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結(jié)果報告如下:

  一、專項概況

  20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:

  1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。

  2、保障性住房工作經(jīng)費。

  這2個項目是續(xù)建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

  二、專項資金使用及管理情況

  我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬元。

  20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

  1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用。

  2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

  項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實行專賬管理,?顚S,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

  三、專項組織實施情況

  我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

  四、專項績效情況分析

  我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產(chǎn)出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

  1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

  2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好

  3、業(yè)務管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。

  4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。

  5、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節(jié)約率100%。

  6、項目效益(19分):項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內(nèi)住房的保障,為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的'`滿意度非常高。

  五、基本經(jīng)驗及主要做法

  為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

  六、意見及建議

  1、進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

  2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

  部門績效評價報告 3

  一、部門(單位)概況(10分)

  1、縣統(tǒng)計局是負責本縣統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作的政府直屬機構(gòu),是1個獨立的核算行政單位,7個內(nèi)設機構(gòu)。

  2、在職10人,共有編制12人(行政編制6人,行政工勤1人,普查中心事業(yè)編制5人)

  3、主要職責

 。ㄒ唬┴瀼貓(zhí)行國家、省、州統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準;貫徹實施新的國民經(jīng)濟核算體系和全國、全省、全州統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度;完善和統(tǒng)一全縣各項核算制度和方法。

 。ǘ┏袚I導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,指導全縣統(tǒng)計工作業(yè)務和國民經(jīng)濟核算工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任;依法治理統(tǒng)計工作,宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細則》以及《省統(tǒng)計管理條例》。檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施,開展對統(tǒng)計違法案件的調(diào)查和查處工作,維護統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性、真實性。

 。ㄈ┴撠熃M織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查工作,會同有關部門擬訂重大縣情縣力的普查及專項調(diào)查計劃、方案并組織實施,匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

 。ㄋ模┴撠熃M織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領域的`統(tǒng)計調(diào)查,建立全縣經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系,對重點鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和重要領域?qū)嵤┍O(jiān)測評價,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣基本統(tǒng)計資料。

 。ㄎ澹┙⒔∪h統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,依法對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控的評估,組織指導統(tǒng)計基層基礎建設。

  (六)負責對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預測,定期發(fā)布全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,向縣委、政府及有關部門提供統(tǒng)計咨詢建議,向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務。

 。ㄆ撸⿻嘘P部門做好社會經(jīng)濟運行監(jiān)測統(tǒng)計工作,及時、準確、全面地為政府和管理部門決策提供信息和數(shù)據(jù)。

 。ò耍┘訌娊y(tǒng)計信息化建設,建立和維護全縣基本單位名錄庫,發(fā)揮好全縣統(tǒng)計系統(tǒng)廣域網(wǎng)的服務功能。

  (九)組織管理和實施全縣社情民意調(diào)查工作,組織開展統(tǒng)計科學研究工作。

  (十)承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

  (十一)承辦縣政府交辦的其他事項。

  二、專項資金收支情況(10分)

  專項資金收入情況:20xx年收省局撥付專項資金資金共計23.6萬元整,其中:包括農(nóng)普兩員補助資金10萬元,平安建設調(diào)查補助經(jīng)費1.6萬元,旅游等調(diào)查經(jīng)費2萬元,基層基礎建設補助10萬元。

  專項資金支出情況:專項資金使用嚴格按照省統(tǒng)計局《財務管理制度》、《會計核算管理制度》和其他相關規(guī)定執(zhí)行,此次績效評價過程未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

 。ㄒ唬┌词、州規(guī)定發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩員補助費共計10萬元使用情況:1.已經(jīng)全部下發(fā)17個鄉(xiāng)鎮(zhèn),其中:米龍鄉(xiāng)5000元,波斯河鄉(xiāng)7500元,德差鄉(xiāng)5000元,八角樓鄉(xiāng)7500元,惡古鄉(xiāng)5000元,麻郎措鄉(xiāng)5000元,木絨鄉(xiāng)5000元,河口鎮(zhèn)7500元,八衣絨鄉(xiāng)5000元,牙衣河鄉(xiāng)5000元,紅龍鎮(zhèn)5000元,呷拉鎮(zhèn)7500元,西俄洛鎮(zhèn)7500元,祝桑鄉(xiāng)7500元,瓦多鄉(xiāng)5000元,普巴絨鄉(xiāng)5000元,柯拉鄉(xiāng)5000元,經(jīng)費支出總額10萬元。

  (二)20xx平安建設調(diào)查補助經(jīng)費1.6萬元使用情況:1.辦公費1.6元。包括購置開展平安建設調(diào)查工作辦公文具等辦公用品。

 。ㄈ┞糜蔚日{(diào)查經(jīng)費2萬元,1.辦公費10883元,包括開展各項調(diào)查工作辦公用品購買;3.印刷費9117元,包括統(tǒng)計調(diào)查表打印等費用。經(jīng)費支出總額2萬元。

 。ㄋ模┗鶎踊A建設補助10萬元,1辦公費100000元,用于購買電腦、激光打印機、墨粉盒等,其中:購買電腦和激光打印機已經(jīng)全部列入本單位固定資產(chǎn)。

  三、專項支出管理情況(56分)

  (一)項目績效目標設置(20分)

  為加強和規(guī)范我局專項資金管理,充分發(fā)揮專項資金使用效益,依據(jù)相關的法律和規(guī)定,制定專項資金使用辦法。省級專項資金的管理和使用應符合財政預算管理的有關規(guī)定,遵循公開公平、突出重點、?顚S、注重績效的原則。

 。ǘ┚C合管理情況(26分)

  為加強我局預算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效益,經(jīng)局研究決定,成立了績效管理自評領導小組,由局長任組長,分管財務副局長任副組長,財務室干部為成員,專門負責本次績效自評工作。以績效考核的各項文件精神為指導,以整體績效支出為內(nèi)容,對各項支出的質(zhì)量指標,數(shù)量指標,對指標內(nèi)容進行一一的評價考核打分,取得一定經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益。我局在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本局財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定收支,按照財經(jīng)制度的有關要求,做到?顚S,專人保管,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 。ㄈ┛冃繕送瓿汕闆r(10分)

  1、20xx年安排的4個專項資金共計23.6萬元已經(jīng)全部撥付到位,并全部按期支出使用。為確保?顚S,發(fā)揮應有作用,我局制定了嚴格的專項資金管理辦法,嚴格按制度辦事,嚴防專項資金挪用它用。

  2、本局的專項資金主要用于統(tǒng)計調(diào)查方面的支出,不存在招投標,主要是嚴格按照局里的財務管理制度,統(tǒng)一嚴格管理。

  3、費用

  (1)委托業(yè)務費1.6萬元,資金來源為省級補助,全部用于辦公用品購買。

 。2)農(nóng)業(yè)普查兩員經(jīng)費10萬元,全部發(fā)放至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

 。3)旅游等調(diào)查經(jīng)費2萬元用于調(diào)查工作中下鄉(xiāng)補助和產(chǎn)生的差旅費。

 。4)基層基礎建設補助10萬元全部用于局維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的公用支出。

  四、自評結(jié)論及建議(20分)

  1、我局切實做到財務管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,我局將在以后的工作中加強專項資金的管理使用,嚴格控制專項資金的開支,提高經(jīng)費的使用效率。

  2、我局認真對20xx年專項資金項目績效進行了評分,評分結(jié)果是96分。

  部門績效評價報告 4

  一、基本情況

  (一)部門整體支出概況

  1、收入構(gòu)成情況:

  20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)年初預算資金15,290,757.00元,其中一般公共預算資金15,290,757.00元;基本預算支出調(diào)整0.00元,項目預算支出調(diào)整資金200,000.00元,結(jié)轉(zhuǎn)上年項目資金821,101.26元。

  2、支出構(gòu)成情況:

  20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)共支出16,549,547.02元,其中基本支出10,678,123.25元;項目支出5,497,946.70元。

  3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況:

  20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。

 。ǘ┎块T整體支出績效目標

  1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標:

  績效考核指標分為產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標。

  2、預決算公開:

  20xx年6月17日對我校20xx年預算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開;20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務網(wǎng)公開。

  3、存量資金管理:

  20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元,20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元,20xx年項目資金支出2,589,325.83元,20xx年項目資金結(jié)余821,101.26元。

  4、資產(chǎn)管理:

  我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報表上報,確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計賬,20xx年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。

  5、三公經(jīng)費控制:

  20xx年我校的三公經(jīng)費預算0元,實際支出0元,比20xx年下降0%。

  6、內(nèi)部管理制度建設等的設定及完成情況:

  20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段,在20xx年3月5日報送了20xx年內(nèi)部控制報告填報軟件,根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求,我校進一步完善了內(nèi)部控制相關制度及流程圖。

  7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟效益、社會效益:

  根據(jù)學校發(fā)展需要制定和預算了20xx年項目預算,并按照計劃組織實施,截止到20xx年底全部完工,完成本年度項目計劃目標。

  由于學校屬于公益性事業(yè)單位,學校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工,項目經(jīng)費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展,還提高了我校辦學質(zhì)量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學生愛國熱情和讀書氛圍,家長和社會滿意度更高。

  (三)部門整體支出或項目實施情況分析

  1.資金到位、資金使用、資金管理情況:

  20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預算申報,20xx年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度,20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度;局С龊晚椖恐С龅馁Y金全部實行?顚S,在資金使用之前,報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。

  2.項目組織和項目管理情況分析:

  項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過,充分征求了老師的建議和意見。食堂建設設施設備購置經(jīng)費項目采用的是競標采購,嚴格按照合同約定事項,按計劃實施,由專人管理,后勤處負責質(zhì)量監(jiān)控項目。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  進行績效自評的目的`是了解本單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況,為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障更好地履行職責,提高財政資金使用效益。

 。ǘ┛冃гu價工作過程:

  根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關于20xx年度區(qū)級預算支出開展績效自評的通知》,本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標,學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價,績效評價工作主要如下:

  1、核實數(shù)據(jù):對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實,將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析;

  2、查閱資料:查閱20xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關文件資料和財務憑證;

  3、歸納匯總:對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總;

  4、根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分;

  5、形成績效評價自評報告。

  (二)績效評價工作過程

  1、根據(jù)附件3-1:部門整體支出績效自評指表評分表的指標解釋和指標說明,結(jié)合本單位實際情況作出分析;

  2、根據(jù)以上指標對比實際情況給與每個小項打分;

  3、完成附件3-1:部門整體支出績效自評指表評分表打分,進行總結(jié)全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題,提出的問題,并且進行分析整改。

  4、將績效評價結(jié)果運用。

  三、主要績效及評價結(jié)論

  1、經(jīng)濟性分析:

  20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下:中小學教科書經(jīng)費項目預算220,600.00元,實際列支179,897.28元,節(jié)約資金40,702.72元;農(nóng)村義務教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預算1,264,000.00元,實際列支1,068,258.84元,節(jié)約資金195,741.16元;社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元,實際列支516,603.00元,節(jié)約資金25,457.00元;課后服務經(jīng)費項目預算434,655.00元,實際列支208,980.00元,節(jié)約資金225,675.00元;以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。

  2、效率性分析:

  本年度公用經(jīng)費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成,并且嚴格按照質(zhì)量標準完成并通過驗收。

  3、效益性分析:

  由于學校屬于公益性事業(yè)單位,學校的公用經(jīng)費及項目建設均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工,不僅保障了學校教育教學工作順利開展,還提高了我校辦學質(zhì)量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學生愛國熱情和讀書氛圍,家長和社會滿意度更高。

  四、存在的問題

  1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業(yè)人員,項目預算編制金額與實際實施金額存在差異,導致項目預算金額大于實際支出金額,少量資金無法支出,影響支付進度以及資金使用效率。

  2、由于政策及實際情況發(fā)生變化,部門項目預算難免有所調(diào)整。

  五、有關建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

  部門績效評價報告 5

  為切實做好九年義務教育學校績效工資制度改革工資,按照市教育局相關要求,我校于近期對全校教師績效工資考評機制有關問題做了專題調(diào)研。調(diào)研圍繞九年義務教育學校教師的績效工資制度應重點解決的問題,廣泛征求了教師的意見,較為全面地解決了教師對義務教育階段學校人員編制設置,津補貼發(fā)放等基本情況的意見。

  一、基本情況:

  1、我,F(xiàn)所轄村級完小14所,九年一貫制學校1所,校點5個。共有在校小學生6949名,在校初中生1347名。

  2、我,F(xiàn)有在職教師310名(含特崗教師19名),職稱結(jié)構(gòu)為:中級職稱(小學高級、中學一級)102人,小學一級教師(含中學二級)122人,小學二級教師(含中學三級)36人,未評職稱48人,普通工2人。

  二、關于績效工資的發(fā)放、考評問題:

  按照上級有關文件精神,此次納入績效工資制度改革的為九年義務教育學校的在職在崗正式工作人員。義務教育階段教師的工資由兩部分組成:一是基礎性工資,由崗位工資和薪級工資組成,占績效工資的70%;二是獎勵部分,相當于公務員的陽光工資,占績效工資的30%。

  關于基礎性工資,已經(jīng)按照相應的級別予以兌現(xiàn)了,而獎勵性的`30%,因種種原因至今尚在征求意見中未能實施。

  通過此次調(diào)研,教師意見大致可綜合如下:

  1、績效工資的獎勵部分,既然作為獎勵就應該與崗位績效掛鉤,根據(jù)不同的工作量,承擔的責任等情況確定所占績效工資額度的比例,合理拉開分配檔次,設定高低差,打破平均分配主義,樹立爭先創(chuàng)優(yōu)的創(chuàng)新意識,將其與教師的教學過程、教學成果等掛鉤,制定出考核辦法并實施定期考核。

  2、關于對教師的考核,可以從以下幾方面來著手:

  一是師德師風:師德師風考核,主要是考核教師的為人師表、愛崗敬業(yè)、關愛學生的情況,這應該是作為教師的績效考核的必備的基本要求。

  二是教師的出勤:針對教師參加各種政治業(yè)務學習,學;顒印允亟虒W崗位的情況,予以具體的分值量化考核。

  三是教師業(yè)務資料的考核:即對教師某階段的計劃、總結(jié)、備課、上課、作業(yè)批改、差生輔導、家訪、檢測、教研、課外實踐活動等工作的完成情況予以檢查、對比,評出等次。

  四是績效考核:對教師而言,績效考核即是對教育教學效果的考核,應作為績效工資分配的主要依據(jù)。對教學效果的考核,主要以完成國家規(guī)定的教育教學目標,學生是否達到基本教育質(zhì)量要求為依據(jù)。具體細則可由各校制定,但必須以績效考核的結(jié)果為依據(jù),合理確定獎勵性工資的分配等次,適當拉開分配差距,以體現(xiàn)對教育教學效果顯著或有突出貢獻的獎勵。當然,教育教學效果的考核,不應純粹以考試成績一錘定音,還應適當結(jié)合教師參與教研活動、專業(yè)知識發(fā)展、對學校工作的貢獻等多方因素。

  3、關于班主任津貼問題:

  大部分教師認為,班主任是義務教育階段學校教學工作中的主要崗位,原來每月十來元的班主任津貼,簡直是少得可憐,與班主任工作不成正比。績效工資實施后,班主任津貼一下漲了十幾倍,因此,對班主任的任命、考核就應當慎之又慎。

  首先,班主任必須持證上崗,即必須取得班主任培訓合格證。

  其次,班主任應該實行競聘上崗,即每學年初,學校應組織教師自評、家長評教、學生評教等活動對教師進行考核,并由教師發(fā)表競聘演說,最后由學校綜合考評,確定對班主任的聘任。

  第三,要強化對班主任的考核,重點考核其對學生的教育引導、班級管理、組織班集體活動、團隊活動、關注學生全面發(fā)展的情況等等。

  4、關于中心校校級領導的績效工資發(fā)放,大部分教師建議由市教育局擬定出專門的考核細則予以考評發(fā)放。同時由中心校按照市局考核細則完成對中心校中層干部及村校校長、主任的考核。

  三、生活補貼

  關于離退休教師的生活補貼,教師們普遍意見是:按照上級相關文件精神按時、足額發(fā)放即可,不必再采取什么新方案。

  部門績效評價報告 6

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┤藛T構(gòu)成

  截止20xx年底我鎮(zhèn)人民政府編制內(nèi)人員共計52人,其中:行政編制16人,事業(yè)編制36人。

 。ǘC構(gòu)構(gòu)成及其主要職責

  (1)黨委的主要職責:

  1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議。

  2.討論決定本鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領域事業(yè)發(fā)展的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關或集體經(jīng)濟組織決定的問題,由鎮(zhèn)政權(quán)機關或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定做出決定。

  3.領導鎮(zhèn)政權(quán)機關和群眾組織,支持和保證這些機關和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

  4.強化鎮(zhèn)黨委對基層工作全面領導。

  5.加強鎮(zhèn)、村(社區(qū))黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風廉政建設。

  (2)政府的主要職責:

  1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

  2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,加強公共設施的建設和管理,發(fā)展各項服務事業(yè)。

  3.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。

  4.負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施、商貿(mào)流通促進、市場監(jiān)督管理。

  5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會事務相關管理;承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

  6.負責組織制訂并實施村鎮(zhèn)規(guī)劃;負責自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮(zhèn)建設、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關管理。

  7.負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。

  8.負責指導、監(jiān)督、統(tǒng)籌綜合行政執(zhí)法工作。

  9.保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護各種組織的合法權(quán)益。

  10.開展社會主義民主與法制教育,加強社會治安綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護社會秩序。

  11.保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

  12.完成區(qū)人民政府交辦的其他任務。

  (3)五蓋山鎮(zhèn)機關設下列內(nèi)設機構(gòu):

  1.黨政辦公室

  負責機關日常政務協(xié)調(diào)和聯(lián)絡;承擔文秘、信息、保密、檔案、會務、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構(gòu)編制、干部人事等工作;負責政務服務、法制、統(tǒng)計等管理。

  2.黨建辦公室

  負責基層黨組織建設、黨員教育管理、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作;承擔人大、政協(xié)以及工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織具體工作;指導村(居)民自治、文明創(chuàng)建等工作。

  3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室

  負責組織制訂并實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃;負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施、商貿(mào)流通促進、市場監(jiān)督管理協(xié)助等工作;負責自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮(zhèn)建設、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關管理。

  4.社會事務辦公室

  負責組織制訂并實施社會發(fā)展規(guī)劃;負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會事務相關管理;承擔人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

  5.社會治安和應急管理辦公室

  負責基層社會治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作;承擔政法和社會治安綜合治理組織協(xié)調(diào)工作;負責信訪維穩(wěn)、協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關管理;負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。

  (三)部門整體支出管理及使用情況

 。1)20xx年度預算基本情況

  20xx年收入預算為1451.52萬元,其中:公共財政撥款收入970.03萬元,占66.83%;其他資金收入14.17萬元,占0.98%;上級補助收入467.32萬元,占32.19%。支出預算中,基本支出1451.52萬元,占100.00%,項目支出0.00萬元占0.00%,其他支出0.00萬元,占0.00%。

  (2)20xx年度收支決算情況

  20xx年度收入決算情況

  20xx年度總收入1451.52萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1451.52萬元,占100%。

  2.20xx年度支出決算情況

  20xx年度總支出1451.52萬元,其中基本支出1451.52萬元,占總支出比例100.00%,項目支出0.00萬元。

  基本支出1451.52萬元,其中:人員經(jīng)費為752.24萬元,公用經(jīng)費支出699.28萬元。

  項目支出0.00萬元。

  三公經(jīng)費實際使用數(shù)為14.87萬元,控制數(shù)為11.5萬元,控制率為129.3%。

  項目支出0.00萬元。

  二、部門整體支出績效情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系,我單位20xx年度評價得分為90分。部門整體支出績效情況如下:

  1.預算配置控制較好得10分。

  其中:20xx年在職人員數(shù)52人,編制數(shù)54人,在職人員控制率為100%;“三公”經(jīng)費預算數(shù)沒變動,變動率等于0,得5分。

  2.預算執(zhí)行比較到位得17分。

 。1)預算完成率=(上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預算數(shù)1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元-年末結(jié)余0萬元)/(上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預算數(shù)1068.78萬元+本年追加預算301.23萬元)x100%=100%,得5分。

 。2)預算控制率=(本年追加預算301.23萬元/年初預算數(shù)1068.78萬元)x100%=28.18%,預算控制率為28.18%,得2分,

 。3)本年沒有新建樓堂館所,新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分。

  3.預算管理較理想,制度執(zhí)行總體較為有效,但仍需進一步強化。得33分。

 。1)公用經(jīng)費控制率=(實際支出公用經(jīng)費總額699.28萬元/預算安排公用經(jīng)費總額842.42萬元)x100%=83%,得8分;

  (2)“三公”經(jīng)費還需進一步壓縮!叭苯(jīng)費控制率=(“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)14.87萬元/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)11.5萬元)x100%=129.3%,計0分。

  (3)政府采購執(zhí)行率=(實際政府采購金額與政府采購預算金額一致)x100%=100%,得6分。

 。4)管理制度健全性得8分:有內(nèi)部財務管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度,2分;有本部門厲行節(jié)約制度,2分;相關管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;相關管理制度得到有效執(zhí)行,2分。

 。5)資金使用合規(guī)性得6分:本年度支出的所有資金均由蘇仙區(qū)財政局國庫支付,支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

 。6)預決算信息公開性得5分:一是按規(guī)定在鎮(zhèn)政府門戶網(wǎng)站公開信息;二是基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。

  4.產(chǎn)出及效率得30分。

 。1)職責履行得8分:20xx年我單位在全體干部職工的'共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

 。2)履職效益得22分。

  ①經(jīng)濟效益、社會效益得10分:我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

 、谛姓艿6分:我單位不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理,改進文風會風,精簡會議,提高了行政效率,推動網(wǎng)上辦事,降低了行政成本。

 、凵鐣娀蚍⻊諏ο鬂M意度得6分:社會公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿意。

  三、存在的問題

  第一,財政總體實力弱、鎮(zhèn)經(jīng)濟基礎薄弱;

  第二,財源收入結(jié)構(gòu)單一,收入來源主要靠上級補助收入,無項目、產(chǎn)業(yè)收入;

  第三,財政抵御風險能力差,收支平衡難度大,財政狀況比較艱難;

  支出結(jié)構(gòu)有待調(diào)整優(yōu)化;預算績效管理質(zhì)量有待提高等。

  四、改進措施和有關建議

  針對上述存在的問題及日常管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

  1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

  2、加強財務管理,嚴格財務審核。

  3、完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度等,加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

  4、對相關人員加強培訓,切實提高財政所人員業(yè)務水平。

  部門績效評價報告 7

  根據(jù)《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)[20xx]10號)、《江華瑤族自治縣財政局關于開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》(江財績[20xx]2號)精神,我單位領導高度重視,認真組織,對20xx年部門整體支出進行了績效自評,現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下:

  一、部門概況

  (一)部門基本情況

  縣科協(xié)為參照公務員管理事業(yè)單位,正科級財政預算全額撥款單位,財務核算適用行政單位會計制度?h科協(xié)設辦公室和學會、科普工作部2個職能部室,一個直屬全額撥款的事業(yè)單位——縣科技咨詢服務中心。

 。ǘ┤藛T情況

  核定人員編制7人,實有在職在編人數(shù)9人。核定車輛編制0臺,實有公務用車0臺。

  二、部門整體收支結(jié)余情況

  縣科協(xié)20xx年收到財政資金176.82萬元,其中基本支出125.58萬元,項目支出51.24萬元;20xx年全年實際支出176.82萬元;結(jié)余財政資金0萬元(基本支出結(jié)余0萬元,項目支出結(jié)余0萬元)。

  三、預算執(zhí)行與管理情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系,我單位20xx年度評價得分為97.5分。部門整體支出績效情況如下:

  1、投入9.5分

  預算配置得9.5分。其中:在職人員控制率:在職9人/編制7人x100%=1.29%,超編2人,得4.5分;“三公”經(jīng)費預算數(shù)無變動,變動率等于,得5分。

  2、過程50分

  (1)預算執(zhí)行得20分。預算完成率100%得5分;預算控制率得5分;無新建樓堂館所得10分。

  (2)預算管理得30分。政府采購執(zhí)行率52930元/52930元=100%,得6分;管理制度健全有相關財務管理制度等得8分;資金使用符合規(guī)定得6分;預決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開,基礎信息完善,得10分。

  3、產(chǎn)出及效率

 。1)職責履行得10分。20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較圓滿的完成了各項工作目標和任務,全年完成了200人次的科技培訓任務,

 。2)履職效益得30分

  一是產(chǎn)出指標10分:全年完成了200人次的.科技培訓任務,培訓合格率為90%,培訓時間人均達5個課時,培訓人均經(jīng)費達100元。

  二是效益指標9分:我單位不斷改善管理水平、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理,改進文風會風,精簡會議,提高了效率,降低了行政成本,全面完成了科普宣傳、科技培訓、科技下鄉(xiāng)、學術(shù)交流等各項年度工作任務,全面提高全縣全民科學素質(zhì)水平,科技對經(jīng)濟增長的貢獻率提高了2%。

  三是社會公眾或服務對象滿意度得8分:在20xx年度績效考核中評為優(yōu)秀,科技培訓群眾滿意度需進一步提升。

  四、績效情況

 。ㄒ唬┎块T職責履行情況分析。

  縣科協(xié)充分履行職責職能,嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,把有限資金用在刀刃上,保障了干部職工工資,津補貼的及時足額發(fā)放;保障了單位的正常運轉(zhuǎn),各項工作開展順利。

 。ǘ┥鐣(jīng)濟效益分析

  縣科協(xié)充分履行職責職能,嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下方面:

  1、健全完善了組織體系。從教育、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、工業(yè)戰(zhàn)線選拔了4名基層優(yōu)秀科技工作者到科協(xié)兼職副主席,到20xx年底,縣級科協(xié)組織有正、副主席7人,大大充實了科協(xié)力量。在全縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、120多個科技企業(yè)成立了科協(xié)組織,學校校長、醫(yī)院院長、農(nóng)技站長“三長”全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)領導機構(gòu)。

  2、全面加強了黨的建設。充分發(fā)揮科協(xié)作為黨聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶,訂閱《湖南科技報》92余份,免費贈送科技工作者、基層黨員、村組干部,努力推進全縣科技進步、科學普及工作。

  3、積極開展各項科普活動。按照《江華縣全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》要求,每年結(jié)合科技三下鄉(xiāng)、氣象日、防災減災日、環(huán)保日、科普日等組織科普成員單位認真開展科普主題宣傳活動,全縣開展宣傳活動40多場次,發(fā)放資料15萬份(冊),展出展板560塊。

  4、推進科普信息化建設。將“科普中國”APP信息員下載注冊納入全縣120多個文明單位申報、復評考核的重要內(nèi)容,目前,江華縣成功注冊“科普中國”APP信息員1.7萬人,分享傳播科普文章491萬篇。江華縣科協(xié)在“20xx年湖南省科普中國信息傳播”獲縣市區(qū)科協(xié)優(yōu)秀組織單位,獲省科協(xié)通報表彰。20xx年2月,江華科協(xié)被中國科協(xié)評為20xx年科普中國區(qū)縣級科協(xié)優(yōu)秀組織單位。

  5、科普進校園進社區(qū)成常態(tài)。我縣先后在沱江四小、沱江七小、大石橋中學等20余所中小學開展“科普知識、心理健康教育知識進校園”活動活動,通過“贈送科普書籍、開展科普表演、播放科普視頻、科普有獎競答、參加科學競賽、聽取院士專家講座”等線下線上相結(jié)合的方式,積極營造校園學科學氛圍,使科普進校園成為常態(tài)。

  6、抓好青少年科技創(chuàng)新工作。啟動了全縣青少年科技創(chuàng)新大賽,共收集科技創(chuàng)新、科幻繪畫等作品138件,向省市擇優(yōu)推薦作品30件,其次組織好20xx年湖南省青少年科技創(chuàng)新大賽,其中創(chuàng)新成果中,江華縣第二中學黃瑞智的《新型便捷水上漂浮物清運裝置》和江華瑤族自治縣職業(yè)中專的《可用于多種氣體的泄露報警及自救系統(tǒng)》榮獲省二等獎,科學dv和科幻繪畫也都取得了喜人的成績。江華博雅實驗小學榮獲永州市科普教育基地(20xx—20xx年)。

  7、組織好兩個競賽。積極發(fā)動公務員、企業(yè)員工、學校師生、農(nóng)民群眾等參加第十一屆全國農(nóng)民科學素質(zhì)網(wǎng)絡知識競賽和湖南省第五屆科學素質(zhì)網(wǎng)絡競賽等“兩項競賽”活動,截至目前,全縣“兩項競賽”活動參與人數(shù)7.98萬人,總答題次數(shù)159.7萬人次。在20xx年全國科普中國信息員科學素質(zhì)網(wǎng)絡競賽,江華在全國排名22名,是永州市唯一進入前80名的縣區(qū),市科協(xié)領導充分肯定,省科協(xié)發(fā)文全省通報表彰。8.提升基層科技服務能力水平。組織由4724名省、市、縣等科技工作者組成的科技助力專家團、科技特派員、科技專家組的“科技航空母艦”,為全縣108家規(guī)模企業(yè)、466個小微企業(yè)、33個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地做好科技服務的“娘家人”,11141名群眾在家門口就能享受到增收就業(yè)的科技服務保障支持。

 。ㄈ┬姓芊治。資金使用效率性高,厲行節(jié)約、嚴控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費,用有限的資金全力保障了科協(xié)工作的正常運轉(zhuǎn),通過對縣科協(xié)履行職責情況的民意調(diào)查,滿意率達90%以上。

  五、存在的問題

  一是預算編制有待進一步加強,確保預算執(zhí)行力度,預算編制與實際支出項目存在差異。

  二是科普工作能動性不足,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門宣傳力度和工作力度還不夠,宣傳不到位,工作難深入,各項綜合協(xié)調(diào)機制尚未健全,人力物力財力需要進一步給予保障。

  六、后續(xù)的工作計劃

  1. 加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

  2.持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

  3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

  部門績效評價報告 8

  按照市委、市政府下達的《市目標績效管理考核實施辦法的通知》規(guī)定和市目督辦《關于進行市年目標績效考核的通知》10號文件要求,現(xiàn)將市糧食局年度目標績效考核情況報告如下:

  一、總體情況。

  全面完成了年初下達我局的職能職責、行政效能、服務質(zhì)量、自身建設四大類項三級指標目標任務,自查評分99.8分。

  二、職能職責。

 。ㄒ唬┌凑杖屑Z油購銷平衡計劃,組織好糧油購、調(diào)、儲、加、銷各環(huán)節(jié)業(yè)務工作,成效突出。

  (二)按照省、市糧食局糧油安全儲存的`要求,所有庫存糧油經(jīng)各級業(yè)務主管部門抽檢,做到了“數(shù)量真實、質(zhì)量可靠、帳實相符”。

 。ㄈ﹪栏駡(zhí)行國家規(guī)定的糧食主要品種最低收購價政策。完善了《糧油應急供應預案》和突發(fā)事件糧食應急保障機制。

 。ㄋ模┌凑沼嘘P法規(guī)規(guī)定,對本區(qū)域糧食流通實施監(jiān)管。

 。ㄎ澹┤嫱瓿闪耸、市、縣各級糧油儲備任務,強化了市場的宏觀調(diào)控,確保了本區(qū)域糧食安全。

  三、行政效能,服務質(zhì)量,自身建設等各項工作成效明顯。

  1、我局的年工作目標年度任務,各項考核指標均以正式文件形式上報市糧食局。

  2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿分100分。

  3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統(tǒng)先進單位”,已上報專項材料,待批。

  部門績效評價報告 9

  一、部門概況

  (一)部門基本情況

  1、部門的在職人員情況

  20xx年末實有在職人員人數(shù)58人,其中行政人員48人,參照公務員法管理事業(yè)人員10人。20xx年末實有提前退休人員1人。

  2、部門職責

 。1)負責研究和指導黨組織建設,制訂加強黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見;會同有關部門對縣(市、區(qū))委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉,以及對縣(市、區(qū))、市直單位、中央和省在懷單位黨委(黨組)民主生活會進行指導;研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關系和活動內(nèi)容、工作方式;研究、指導黨員隊伍建設,主管黨員管理和發(fā)展工作,指導、協(xié)調(diào)黨員教育工作;組織和開展新時期黨的建設的理論研究。

 。2)負責干部隊伍建設的宏觀管理,制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度,并對重要經(jīng)驗進行總結(jié)推介;會同有關部門研究制訂適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領導班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍建設的政策和措施,提出加強宏觀指導的意見和建議。

 。3)提出縣(市、區(qū))和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調(diào)整、配備的意見的建議;負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國(境)、退(離)休審批手續(xù)的辦理;負責市級領導班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關工作;負責縣(市、區(qū))和市直部委辦局有關科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作;承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作;負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作;負責團職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援韁的有關工作;指導國家公務員制度的實施,負責全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導;組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關規(guī)劃和方案;指導縣(市、區(qū))和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。

 。4)研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設規(guī)劃,指導全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡建設;負責全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計、干部統(tǒng)計工作的宏觀指導。

 。5)負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導,負責組織工作和干部工作的督促檢查,及時向上級組織部門和市委反映重要情況,對反映領導班子和領導干部的重要問題進行調(diào)查了解和督辦;負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監(jiān)督,對有關監(jiān)督制度的落實情況進行督查,對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。

 。6)制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)、檢查縣(市、區(qū))和市直部委辦局的干部教育工作;組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓;承擔市委干部教育工作領導小組日常工作,負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。

 。7)牽頭抓總?cè)腥瞬殴ぷ骱腿瞬抨犖榻ㄔO,負責人才資源的開發(fā)和管理,做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作,研究制定人才隊伍建設規(guī)劃、政策、規(guī)定,指導、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作;指導各行業(yè)杰出專家和學者開展有關活動。

 。8)承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

  2、機構(gòu)設置情況市委組織部作為一級部門預算單位,納入20xx年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級。

  市委組織部作為一級部門預算單位,內(nèi)設科室為:辦公室、研究室(政策法規(guī)科)、基層辦、組織指導科、黨代表聯(lián)絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委等。

  (二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

  20xx年我單位支出20xx.98萬元,基本支出1646.73萬元,其中人員經(jīng)費875.44萬元,主要用于人員工資及社保障繳納等,一般商品服務支出758.45萬元,主要用于日常辦公開支。項目支出409.25萬元,主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關懷幫扶、黨代表活動經(jīng)費、人才資源開發(fā)等工作。

  二、部門整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬┗局С20xx年我單位基本支出1646.73萬元,其中人員經(jīng)費875.44萬元,主要用于人員工資及社保障繳納等,一般商品服務支出758.45萬元,主要用于日常辦公開支。

  20xx年“三公”經(jīng)費13.65萬元,與年初預算111.16萬元相比,減少97.51萬元,與上年決算13.4萬元相比,增加0.25萬元,增幅1.87%。其中:公車運行維護費8.45萬元,與年初預算52萬元相比,減少43.55萬元,與上年決算10.06萬元相比,減少1.61萬元;公務接待費5.21萬元,與年初預算59.16萬元相比,減少53.96萬元,與上年決算3.34萬元相比,增加1.86萬元。

  (二)專項支出

  1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬元,年初預算安排455萬元。

  2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬元,主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關懷幫扶、黨代表活動經(jīng)費、人才資源開發(fā)等工作。

  3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

  各項資金本著?顚S玫脑瓌t,嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容,不擅自調(diào)項、擴項、縮項,不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付,嚴格執(zhí)行財務制度,落實專項資金審核程序。

  三、部門專項組織實施情況

 。ㄒ唬⿲m椊M織情況分析,主要包括項目招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。各項專項資金都安排責任人,按專項資金的用途?顚S。

 。ǘ⿲m椆芾砬闆r分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。在使用專項資金時,嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務制度,同時對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督,定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

  四、資產(chǎn)管理情況

  20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬元,其中流動資產(chǎn)169.02萬元,固定資產(chǎn)凈值97.55萬元,受托代理資產(chǎn)26.4萬元。進一步健全和規(guī)范了資產(chǎn)管理制度,合理配備、節(jié)約、有效使用資產(chǎn),提高資產(chǎn)使用效率,保障資產(chǎn)的安全和完整。

  五、部門整體支出績效情況

 。1)加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和干部隊伍建設的首位,切實抓緊抓好,深入開展相關主題活動,不斷提高領導班子和干部隊伍黨章黨規(guī)黨紀意識。

 。2)認真謀劃換屆工作。嚴格按程序按規(guī)定開展換屆工作,選優(yōu)配強各級領導班子,積極預測分析可能遇到的`困難和挑戰(zhàn),注重抓早抓緊抓好,確保換屆各項任務圓滿完成。

 。3)進一步強化干部隊伍建設。通過教育培訓、考核評價、選拔任用、管理監(jiān)督等,提高各級領導班子和干部隊伍“統(tǒng)一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度,改進和完善選人用人機制,建立干部監(jiān)督一體化平臺,有效防止和杜絕選人用人上的不正之風和“帶病提拔”。加強專業(yè)化能力建設,既嚴格要求,又關心關愛,激勵干部奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)。

 。4)抓好基層組織建設。進一步嚴密組織體系,嚴肅黨內(nèi)組織生活,嚴格黨員教育管理,嚴明黨建責任制。繼續(xù)加強基礎保障,推進基層組織硬件升級。大力實施“雙培雙帶”工程,提升基層隊伍素質(zhì)。加強基層黨建與精準扶貧、社會治理和服務群眾緊密結(jié)合,充分發(fā)揮黨組織先進性。

 。5)深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績效考核機制,將其成果充分運用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進一步落實干部能上能下機制,切實解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題,努力營造風清氣正的政治生態(tài)。

 。6)大力實施人才強市戰(zhàn)略。進一步理順引才用人機制,推進人才引進工程,引導和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),努力實現(xiàn)人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調(diào)管理和日常服務工作。

 。7)從嚴從實強化自身建設。結(jié)合相關主題教育要求,繼續(xù)抓好機關作風建設和規(guī)范化管理,加強組工干部的教育管理,以自身建設科學化全面推進組織工作。

 。8)完成根據(jù)年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進行慰問等目標,完成選調(diào)生考試、招錄等目標,完成代表提案、代表提議、代表質(zhì)詢、開展視察和調(diào)研研究、召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會年會制等目標,完成好黨建工作等目標。

  六、存在的主要問題

  在資金使用方面的掌控力還需要進一步加強,更好的完成厲行節(jié)約的目標。

  七、改進措施和有關建議

  加強對項目經(jīng)費的把控,進一步控制項目經(jīng)費支出,在確保各項任務完成的同時,力爭把成本降低。

  部門績效評價報告 10

  一、單位基本情況

  麥市鎮(zhèn)人民政府是行政單位,主管部門是臨武縣委縣政府,法人代表石建軍。執(zhí)行行政單位會計制度,本單位核定行政編制24人,機關后勤編1人,事業(yè)編制38人,實有行政編24人、事業(yè)編30人,共計實有人數(shù)54人。

  二、單位職能

  麥市鎮(zhèn)黨委政府的職能主要是:貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的'重大問題;領導各部門和群眾組織,依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán);加強鎮(zhèn)黨委自身建設和村級組織建設;密切聯(lián)系群眾,為全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展服好務。

  三、部門財政資金收支情況

  (一)部門財政資金收入情況

  2020年麥市鎮(zhèn)人民政府收入總額為1736.28萬元,其中:當年財政基本支出撥款收入1736.28萬元,其他資金支出撥款收入0萬元。

 。ǘ┎块T財政資金支出情況

  2020年麥市鎮(zhèn)人民政府支出總額為1736.28萬元,其中:當年財政基本撥款支出1187.64萬元。其他支出539.78萬元。

  四、部門財政支出管理情況

  (一)預決算編制情況。麥市鎮(zhèn)及時組織財務人員進行預決算的編制,對本年度相應用款進行及時清理和處理,做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符,按先有預算再有支出的原則,及時處理相關事務;對績效目標進行季度梳理和年度分析,及時上報相關報表;對專項預算提前細化,分科目上報,做到收支平衡。

 。ǘ﹫(zhí)行管理情況

  麥市鎮(zhèn)政府按照縣財政的要求,及時分月、分季度上報相應計劃,待財政審核通過后,嚴格按計劃執(zhí)行,各季度執(zhí)行情況良好。

 。ㄈ┲С隹冃闆r

  麥市鎮(zhèn)人民政府支出主要用于保障我鎮(zhèn)部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關工作。

  基本支出,是用于保障政府機關、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

  項目支出,是用于保障政府機關、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:一般公共服務,國防,公共安全,社會保障和就業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,節(jié)能環(huán)保,城鄉(xiāng)社區(qū),農(nóng)林水事務,住房保障等支出。

  麥市鎮(zhèn)認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格控制三公經(jīng)費支出。2020年麥市鎮(zhèn)人民政府無機關人員因公出國計劃,費用為零;沒有購置公務用車,公務用車運行維護費支出5.99萬元,主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關工作人員到縣委、縣政府、縣局開會匯報工作辦理業(yè)務,到村級組織、企業(yè)開會、指導、督促檢查工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費4.97萬元,主要用于接待市、縣領導等到鎮(zhèn)指導檢查工作,招待村組干部回鎮(zhèn)政府開會等所發(fā)生的費用。

 。ㄋ模┴攧展芾砬闆r

  麥市鎮(zhèn)政府按照崗位職責,嚴格執(zhí)行機關財務管理制度,及時進行會計核算,對項目資金、政府采購進行公開公示,接受群眾監(jiān)督。

 。ㄎ澹┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

  麥市鎮(zhèn)績效管理嚴格按照上級部門要求,開展自評工作,對評價結(jié)果及時總結(jié)上報。

  五、評價結(jié)論及建議

  麥市鎮(zhèn)政府按照預算法按時完成預決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報使用,完善資金管理及內(nèi)部控制制度,確保資金安全,做到賬款、賬賬、賬實相符。為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少,工作量大,對全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在不及時現(xiàn)象,在今后工作中,進一步提高工作效率,為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展更好地服務。

  部門績效評價報告 11

  為了進一步規(guī)范財政資金管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)《巴中市預算績效管理暫行辦法》及南江縣財政局《關于開展20xx年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績[20xx]5號)的要求,南江縣橋亭鎮(zhèn)人民政府對20xx年度“部門整體支出”資金使用情況進行了績效評價自評,F(xiàn)將自評情況報告如下:

  一、部門概況

 。ㄒ唬C構(gòu)組成

  按照《南江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革機構(gòu)編制方案》的通知,南江縣橋亭鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設7個綜合辦事機構(gòu):黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室(文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計工作辦公室)、綜合行政執(zhí)法辦公室(生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室)、社會事務管理辦公室、社會治理辦公室(信訪工作辦公室)、財政所;設置鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)機構(gòu)4個:便民服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心(畜牧獸醫(yī)站)、公共事務服務中心(退役軍人服務站)、農(nóng)民工服務中心。

 。ǘC構(gòu)職能

  1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委(黨工委)主要職責:

 。1)宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨員代表大會(黨員大會)的決議;

 。2)討論和決定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)政權(quán)機關或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項,經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委(黨工委)研究討論后,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)政權(quán)機關或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定;

 。3)領導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)政權(quán)機關、群團組織和其他各類組織,指導、規(guī)范和支持依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責;

 。4)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委(黨工委)自身建設和村(社區(qū))黨組織建設,以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委(黨工委)的黨組織建設。抓好發(fā)展黨員工作,加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律,監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī);

 。5)按照干部管理權(quán)限,負責干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門派駐機構(gòu)的工作人員。做好人才服務和引進工作;

  (6)領導本鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的基層治理,加強社會主義民主法治建設和精神文明建設,加強社會治安綜合治理,健全公共安全體系,完善安全生產(chǎn)制度,提升防災減災能力,做好生態(tài)環(huán)境保護、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作;

 。7)完成縣委交辦的其他任務。

  2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)主要職責:

 。1)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)及上級黨委、政府的決定、命令;

 。2)促進本地經(jīng)濟發(fā)展。編制區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。指導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟。營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,提供示范引導和政策服務。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟,加強農(nóng)村經(jīng)濟管理。引導和促進新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展,提高農(nóng)民進入市場的組織化程度;

  (3)提供區(qū)域公共服務。編制區(qū)域內(nèi)各項社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善社會化服務體系。充分利用和整合農(nóng)村(城鎮(zhèn))資源,為城鄉(xiāng)居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛(wèi)生、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、社會保障、計劃生育、安全生產(chǎn)、防災減災、城鄉(xiāng)低保、社會救助、社會治安等方面的服務。管好用好國家轉(zhuǎn)移到農(nóng)村的各項資金。加強基礎設施建設和新型城鄉(xiāng)服務體系建設,抓好農(nóng)田水利、鎮(zhèn)村道路、生態(tài)環(huán)境等各項公益事業(yè)建設,推進社會主義新農(nóng)村建設;

 。4)全面加強社會管理。承擔區(qū)域內(nèi)的財政、稅收、統(tǒng)計、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務等管理工作。加強環(huán)境保護,努力改善人居環(huán)境,促進人與人、人與自然、人與社會的和諧發(fā)展。負責管理區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織,發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。推行依法行政,嚴格依法履行職責,實行政務公開。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用,妥善處理突發(fā)性、群體性的事件,及時化解轄區(qū)內(nèi)各種矛盾糾紛,保障人民生命財產(chǎn)安全,確保社會穩(wěn)定。協(xié)調(diào)社區(qū)建設與物業(yè)管理的關系,建立物業(yè)管理工作聯(lián)席會議制度;

 。5)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

  3.黨政綜合辦公室主要職責:負責黨委、人大、政府、政協(xié)日常事務性工作,負責文秘檔案、信息調(diào)研、保密機要、督查督辦、目標考核、史志等工作,負責上下銜接、綜合協(xié)調(diào)及后勤保障工作。

  4.黨建工作辦公室主要職責:加強對基層黨組織建設的統(tǒng)籌指導,負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、直屬事業(yè)單位、村(社區(qū))和部門派駐單位的黨建工作,負責宣傳思想、意識形態(tài)、黨風廉政、紀檢監(jiān)察、組織人事、人才、機構(gòu)編制、基層治理、精神文明、統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作。

  5.經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室(文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計工作辦公室)主要職責:牽頭擬定鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和實施計劃,按程序報批后組織實施。負責集體經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、經(jīng)信、商務、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營經(jīng)濟、投資促進、扶貧開發(fā)、農(nóng)村道路交通、住房和城鄉(xiāng)建設及氣象服務等工作,強化基礎建設與服務工作。負責文化旅游工作,牽頭擬定文化旅游發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施,負責文化旅游項目儲備和資源開發(fā)利用。統(tǒng)籌推進統(tǒng)計規(guī)范化建設,管理、指導和監(jiān)督統(tǒng)計業(yè)務工作。

  6.綜合行政執(zhí)法辦公室(生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室)主要職責:負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作,承擔法律法規(guī)和授權(quán)集中行使的行政執(zhí)法工作。負責安全生產(chǎn)、應急管理、市場監(jiān)管、食品安全管理、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、自然資源和規(guī)劃管理及農(nóng)機、農(nóng)村沼氣安全檢查和事故預防處置。

  7.社會事務管理辦公室主要職責:負責教育、科技、體育、文化、衛(wèi)生健康、民政、退役軍人事務、救災救濟、醫(yī)療保障、勞動和社會保障、廣播電視等公共服務管理工作,承擔縣級主管部門下放、委托及職責范圍內(nèi)的行政審批工作。

  8.社會治理辦公室(信訪工作辦公室)主要職責:負責綜合治理、社會穩(wěn)定、群眾信訪、矛盾化解、治安聯(lián)防、依法治理等工作。承擔社區(qū)物業(yè)、業(yè)委會和集鎮(zhèn)管理工作,協(xié)調(diào)處理各類物業(yè)管理糾紛,指導成立業(yè)委會,并督促業(yè)委會及業(yè)主大會依法履職。

  9.財政所主要職責:負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預決算管理,承擔財務、資產(chǎn)和債權(quán)債務管理,指導和監(jiān)督各項專項資金使用、村級財務會計工作,引導和支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,服務農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,促進農(nóng)民增收和財政增收。

  10.便民服務中心主要職責:負責職責范圍內(nèi)的行政審批、公共服務事項辦理,負責縣級主管部門下放、授權(quán)行政審批的辦理服務,負責辦理縣級主管部門委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)代收代辦的各類事項,負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保、基本醫(yī)保、醫(yī)療救助等經(jīng)辦服務工作,負責城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保、退休及養(yǎng)老金領取等相關服務工作,負責各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險的參保、理賠等相關服務工作,負責辦理其他面向群眾的公共服務事項。

  11.農(nóng)業(yè)綜合服務中心(畜牧獸醫(yī)站)主要職責:負責農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、水利、林業(yè)和畜牧漁業(yè)生產(chǎn)中新品種、新技術(shù)的引進、試驗、示范和實用技術(shù)推廣、培訓服務工作,負責農(nóng)作物、森林病蟲害、動物疫病強制性防疫檢疫以及災害的監(jiān)測預報防治和處置,負責農(nóng)產(chǎn)品、林產(chǎn)品、水產(chǎn)品和畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測監(jiān)測和強制性檢驗以及投入品使用監(jiān)測,負責涉農(nóng)動植物資源保護和技術(shù)服務,負責農(nóng)村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理,協(xié)助做好農(nóng)機安全檢查和事故預防處置,負責農(nóng)村飲用水安全工作運行管護和水土流失預防,做好。ǘ┬图耙韵滤こ踢\行、管理、維護,加強轄區(qū)內(nèi)河、湖(庫)、渠、塘等水域保護,深入推進河(湖)長制工作,協(xié)助做好森林防滅火和產(chǎn)權(quán)登記相關工作,負責涉農(nóng)公共信息發(fā)布和更新維護。

  12.公共事務服務中心(退役軍人服務站)主要職責:負責退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實、信訪接待和走訪慰問等服務工作。負責代理村(社區(qū))會計業(yè)務,代管村級債權(quán)債務和集體三資。負責統(tǒng)計相關事務性工作。負責村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、古村落保護和自然資源管理相關服務工作。負責職責范圍內(nèi)的市場監(jiān)督管理輔助服務工作。負責企事業(yè)單位退休人員社會化管理服務。推進公益性文化發(fā)展,管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化設施,開展多種形式文化體育活動。

  13.農(nóng)民工服務中心主要職責:負責城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的信息統(tǒng)計、職業(yè)培訓、勞務輸出和就業(yè)管理、社會保障、政策咨詢、維權(quán)和法律援助、關愛幫扶等相關服務工作。

  (三)人員概況

  20xx年末單位實有人數(shù)75人,其中:行政35人、機關工勤4人、事業(yè)36人。

  二、部門財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況

  20xx部門決算財政撥款收入1,836.01萬元,其中一般公共預算財政撥款收入1,777.55萬元,政府性基金預算財政撥款收入58.46萬元。

 。ǘ┎块T財政資金支出情況

  20xx年部門決算支出1,836.01萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。其中基本支出1,431.60萬元,項目支出404.41萬元。按支出經(jīng)濟分類:工資福利支出703.09萬元,商品和服務支出339.22萬元,對個人和家庭的補助支出435.29萬元,資本性支出358.41萬元;按支出功能分類:一般公共服務支出530.18萬元,社會保障和就業(yè)支出195.90萬元,衛(wèi)生健康支出51.72萬元,節(jié)能環(huán)保支出25.00萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.48萬元,農(nóng)林水支出805.22萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出0.96萬元,住房保障支出56.84萬元,災害防治及應急管理支出2.70萬元。

 。ㄈ┤(jīng)費

  橋亭鎮(zhèn)人民政府20xx年度三公經(jīng)費中公務接待費年初預算1.5萬元,年終決算0.6元,未超標。

  三、部門財政支出管理情況

 。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

  為嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)和各項規(guī)定,有力、有序、高效推動各項工作,按照有章可循,有規(guī)可依的要求,先后制定并完善了《橋亭鎮(zhèn)“三重一大”事項議事決策制度》、《橋亭鎮(zhèn)20xx年度財務管理制度》等制度。嚴格工作要求和組織紀律,規(guī)范工作標準和流程,確保各部門高效運轉(zhuǎn)健康發(fā)展。

 。ǘ┛冃繕斯芾砬闆r

  預算編制科學合理。按照預算管理精細化、科學化的要求,部門預算根據(jù)單位業(yè)務工作特性,經(jīng)過充分調(diào)查、論證測算,嚴格按照全縣部門預算編制原則和口徑進行編制。實行零基預算、綜合預算,人員經(jīng)費按標準、公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目的辦法編制預算,按照規(guī)定程序經(jīng)縣財政局預算批復后執(zhí)行。預算執(zhí)行嚴格規(guī)范。預算批復后所有預算指標統(tǒng)一進入大平臺進行管理,人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費嚴格按時間節(jié)點及工作進度制定用款計劃,安排資金撥付經(jīng)費。認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約、反對浪費。堅持勤儉節(jié)約,從嚴控制一般性支出,加強了財務管理,對超預算或無預算、超范圍、超標準及與公務活動無關的費用嚴格管理,從嚴控制。

 。ㄈ┚C合管理情況

  1.嚴格會計核算和資金管理。每年初按照上級部門的要求,結(jié)合本單位實際編制年度預算,杜絕違規(guī)舉債,年終及時準確的編制年度決算報告。鎮(zhèn)內(nèi)所有資金實行統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理的原則,嚴格實行財政“收支兩條線”,嚴禁直接坐支,私設“小金庫”等行為。

  2.成立鎮(zhèn)財經(jīng)領導小組。成立由鎮(zhèn)黨委書記任組長,鎮(zhèn)長任副組長,鎮(zhèn)人大主席、紀委書記、分管財務副職領導、財政所負責人、黨政辦負責人等同志為成員的領導小組,重大財務開支必須經(jīng)財經(jīng)領導小組會審后方可報賬。

  3.完善財經(jīng)審簽機制。推行“財會規(guī)范、專人審批、要事會審、定期公布”的財務審簽程序及辦法。除應急處突、搶險救災、信訪維穩(wěn)等事項外,日常支出10000元(含10000元)以下由財政所審核規(guī)范后提出意見,財務分管領導審批意見,隨簽隨支;鎮(zhèn)內(nèi)所有項目資金、償還欠款、往來結(jié)算等大額或集中支付10000元以上由財政所審核后提出意見,財務分管領導審核,經(jīng)鎮(zhèn)財經(jīng)領導小組研究后報鎮(zhèn)黨委會研究審定后按程序報賬。到戶到人的各類政策性民生資金、單位基本支出保運轉(zhuǎn)類資金、有明確政策規(guī)定的資金、縣級及以上有明確項目和投資額度的資金,由鎮(zhèn)政府相關業(yè)務部門嚴格按照相關政策及相關程序執(zhí)行,可不納入“三重一大”事項;搶險救災、應急處突資金按相關程序辦理,可不納入“三重一大”事項。

  4.嚴格財務公開制度。鎮(zhèn)財政所堅持民主理財,財務公開,自覺接受監(jiān)督的原則,每月向鎮(zhèn)財經(jīng)領導小組匯報財務收支情況,每季度向財經(jīng)領導小組、每半年向政府全體工作人員公布財務收支情況。

  5.嚴格報賬管理。鎮(zhèn)村級報賬均實行先審后簽,一單三簽制度。

  一是鎮(zhèn)級報賬“一審”指財政所人員審核票據(jù)的真實性和完整性,“三簽”指事項經(jīng)辦人簽名事由并署名、業(yè)務分管領導對事項的發(fā)生進行審簽、財務分管領導審批。

  二是村級報賬“一審”指村級報賬員審核票據(jù)的真實性、完整性等,“三簽”指事項經(jīng)辦人、村黨組織書記、村民委員會主任、村務監(jiān)督委員會主任聯(lián)審聯(lián)簽,“一肩挑”的村同時明確1名村“兩委”成員參與聯(lián)審聯(lián)簽。

  6.嚴格差旅費報銷。因工作需要,確需到縣、縣外及鎮(zhèn)內(nèi)各村出差的,嚴格按照《南江縣財政局關于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》(南財發(fā)〔20xx〕5號)文件執(zhí)行,實報實銷。遵照“堅持標準、事前報告、領導審批、專人登記”的'原則,由經(jīng)辦人報告并經(jīng)黨政主要領導同意,原則上由鎮(zhèn)長負責事前審批,并實行公務卡刷卡消費(有刷卡條件的情況下)。當月出差發(fā)生的費用,必須當月報銷,除特殊情況外,可以延長10天,否則不予報銷。

  單位職工由上級部門抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級單位借調(diào)的,抽借(借調(diào))期間職工所在單位不再報銷差旅費。

  單位職工到縣外參加會議、培訓,由舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的,職工所在單位不再報銷食宿費;舉辦單位未統(tǒng)一安排食宿且天數(shù)超出15天的,其伙食補助、公雜費按正常出差標準減半執(zhí)行,住宿費在標準范圍內(nèi)據(jù)實報銷(縣外出差地有住宿的干部職工不報銷住宿費)。

  7.嚴格支付管理。財政所報賬員和代理記賬人員有義務和責任審核原始憑證的合法性、真實性和完整性,確保財務報賬資料附件齊全;對不真實、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受,對記載不準確、不完整的原始憑證有權(quán)予以退回,并要求經(jīng)辦人員按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行更正、補充。

  8.嚴格項目管理。實行重大項目招標和合同管理制度。項目支出應按照專項資金歸口管理辦公室進行管理,各歸口管理辦公室由相應分管領導牽頭,建立健全項目資金臺賬,隨時掌握各專項資金的收支及結(jié)余情況,嚴禁超范圍使用項目資金。

  鎮(zhèn)內(nèi)的所有項目資金和專項資金實行?顚S,一律在鎮(zhèn)財政所或代理記賬中心建立專賬,并按相關規(guī)定和程序?qū)徟鷵芨都氨O(jiān)督管理。工程項目報賬必須提供工程發(fā)票、合同、結(jié)算表(或工程進度驗收表)、審計報告等,在審計結(jié)論出具前支付不超過80%的工程款;工程項目所有相關資料由項目經(jīng)辦人負責收集并裝訂成冊,統(tǒng)一保管在項目歸口辦公室。

  9.嚴格印鑒、票據(jù)及賬戶管理。嚴格按照財經(jīng)制度規(guī)定和上級財政部門要求開設本單位銀行賬戶,嚴禁私設“小金庫”。

  一是銀行預留印鑒、其他操作指令必須由會計人員和出納員分開保管,并相互監(jiān)督;出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和債權(quán)債務等的登記工作。

  二是單位領購的票據(jù),必須按照四川省財政票據(jù)管理暫行辦法,專人管理,建立票據(jù)領購、使用、核銷登記臺賬,并嚴格票據(jù)使用用途,不得違規(guī)使用。

  三是明確零余額賬戶使用管理規(guī)定,嚴格零余額賬戶資金使用,所有資金均通過授權(quán)支付到工程施工方或提供勞務的個人,嚴禁將資金轉(zhuǎn)入本單位基本賬戶。

  10.嚴格現(xiàn)金管理。根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定,現(xiàn)金的結(jié)算限額為1,000.00元,超過限額部分應當使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現(xiàn)金的,必須由財政所出納人員負責經(jīng)辦,經(jīng)財務分管領導批準后方可提現(xiàn),單筆提現(xiàn)金額不得超過5,000.00元。單位的現(xiàn)金收入必須當日存入銀行,嚴禁坐支現(xiàn)金,嚴禁白條抵庫,現(xiàn)金使用必須嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)紀律及相關財務管理規(guī)定。

  11.嚴格政府采購管理。政府采購要嚴格遵循南財采[20xx]23號文件要求執(zhí)行,嚴格審批程序,堅持有預算才有采購,按照先申請后購買的原則,凡屬政府集中采購范圍的,必須按相關采購制度執(zhí)行;不屬于集中采購范圍的,由鎮(zhèn)業(yè)務分管領導牽頭,黨政辦負責統(tǒng)一采購,其他人員一律不得自行采購。

  12.嚴格固定資產(chǎn)管理。單位所有固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一登記、各辦公室自行保管原則。鎮(zhèn)財政所負責固定資產(chǎn)的賬務核算和固定資產(chǎn)卡片的登記,做到物卡相符,物移卡隨。各辦公室主任(負責人)為固定資產(chǎn)的保管責任人,負責本辦公室“固定資產(chǎn)臺賬”的登記和管理工作,負責本辦公室干部職工工作調(diào)動(或崗位變動)、退休等個人保管使用的固定資產(chǎn)的回收和轉(zhuǎn)移等工作。

 。ㄋ模┚C合績效情況

  20xx年,在縣委、縣政府的堅強領導下,橋亭鎮(zhèn)始終緊扣年初既定的目標任務,帶領全鎮(zhèn)干群腳踏實地、真抓實干、開拓創(chuàng)新,全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)向好,社會治理井然有序,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

 。ㄒ唬┳グ嘧訋ш犖,加強黨建工作引領。扎實開展村(社區(qū))換屆“回頭看”、軟弱渙散基層黨組織整頓提升及黨建基礎工作,狠抓基層領導班子隊伍能力建設、基層黨組織規(guī)范化建設;以“書記項目”為助手,大力推進基層黨建、基層治理示范點創(chuàng)建工作,推動全鎮(zhèn)黨建工作提質(zhì)增效。

 。ǘ┳フ猩檀侔l(fā)展,項目建設提質(zhì)增效。完成項目儲備3個,固定資產(chǎn)投資入庫1.8億元,招商引資新引進一個開工項目4150萬元,到位資金3500萬元。財政非稅收入9萬元、債務化解1000萬元。協(xié)調(diào)配合完成紅魚洞庫周道路建設,并實現(xiàn)通車能力。啟動建設龍門村、光明村等六個村的道路硬化工程,完成通明橋竣工驗收并投入使用。

 。ㄈ┳ギa(chǎn)業(yè)強支撐,有效鞏固脫貧成果。

  一是圍繞南江黃羊優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),招商引資建設規(guī)模羊場6個,培育家庭羊場5戶,新增出欄2000頭,黃羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著;

  二是圍繞各村糧食生產(chǎn)功能區(qū)規(guī)劃,全力推進糧食“穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量”,上半年完成大豆播種4020畝、玉米8100畝、土豆4000畝、水稻400畝;

  三是堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”,確保耕地面積不減、用途不改、質(zhì)量不降,成立助耕隊3個,治理撂荒地400余畝。

 。ㄋ模┳シ(wěn)定促和諧,堅決守住安全底線。全面落實黨政同責、一崗雙責的主體責任,層層傳導壓力,統(tǒng)籌抓好疫情防控、防災減災、森林防滅火和信訪維穩(wěn)等紅線底線工作,轄區(qū)未發(fā)生一起較大安全事故。

 。ㄎ澹┠酃沧R,多方聯(lián)動,合力筑牢疫情防控網(wǎng)。我鎮(zhèn)與公安、路政、醫(yī)院等單位組成6人值班小組,在四川省便民核酸采樣點(橋亭點位)24小時值班值守,橋亭鎮(zhèn)全體干部職工勇于擔當,沖鋒在前,嚴格落實“逢車必查”“不漏一車一人”,切實做到所有首站抵南人員落實“入川即檢”,截至目前共排查登記車輛4926輛,11877人,2423人進行落地核酸檢測。

 。⿹屪C遇,突破發(fā)展,拓展農(nóng)旅融合新業(yè)態(tài)。錨定縣委縣政府確定的“2585”目標,以“米倉驛站·康養(yǎng)橋亭”為發(fā)展定位,充分利用橋亭的資源稟賦和區(qū)位優(yōu)勢,積極轉(zhuǎn)變思路,進一步放大文旅資源,以旅游民宿打造,探索“飛地經(jīng)濟”模式,在橋亭社區(qū)試點推行,支持和鼓勵特色餐飲開辦,回引專業(yè)技術(shù)能手創(chuàng)業(yè),不斷豐富旅游業(yè)態(tài)。

  五、績效評價結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┰u價結(jié)論

  根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系和績效檢查情況,綜合得分94分(總分為100分),總體考核等次確定為“優(yōu)秀”。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  1.管理制度不完善,無績效管理相關制度。

  2.績效評價工作未能全面開展宣傳培訓。自評覆蓋率低,績效評價質(zhì)量不高。

 。ㄈ└倪M建議

  1.完善績效管理管理制度,全面公開績效信息,接受社會公眾監(jiān)督。

  2.加強評價結(jié)果應用。對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障,對績效一般的政策和項目要督促改進。

  部門績效評價報告 12

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T(單位)基本情況

  1、職能職責

  貫徹執(zhí)行國家、省、州、市有關教育教學法律、法規(guī)和政策,擬訂本校教育教學管理有關規(guī)章制度,并實施監(jiān)督、檢查、考核。對本校的教職員工進行業(yè)務培訓,工資申報,實施國家各項教育法規(guī)要求的專項事務。負責本;A設施建設,實施全方位跟蹤監(jiān)督,測算工程量,上報基建進度,審核資金運行,確保?顚S。

  2、機構(gòu)設置

  吉首市太平希望學校為二級全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設教導處,總務處,教科室,德育處,辦公室等5個職能科室。湘西吉首太平希望學校有預算單位1個,屬于市本級二級預算單位,編制數(shù)7人,實有人數(shù)27人,退休人員1人。

 。ǘ┎块T(單位)年度整體支出績效目標

  為了保障我校日常工作正常運轉(zhuǎn),20xx年度部門整體支出績效為585.89萬元,其中:

  (1)基本支出為553.61萬元,包含人員費用和運行經(jīng)費支出;

 。2)項目支出為38.1萬元.

  二、一般公共預算支出情況

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  20xx年本部門基本支出預算數(shù)553.61萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費550.94萬元,人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費0萬元,公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r

  20xx年本部門項目支出預算0萬元.

  三、政府性基金預算支出情況

  我校沒有政府性基金預算支出情況。

  四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

  我校沒有國有資本經(jīng)營預算支出情況。

  五、社會保險基金預算支出情況

  我校沒有社會保險基金預算支出情況。

  六、部門整體支出績效情況

  績效目標完成率為100%,實際完成率100%。

  從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看,各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節(jié)約開支,年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看,各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實,注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看,后續(xù)的政策、相關的配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時俱進,相關內(nèi)容進行了及時補充完善。

  七、綜合評價情況及評價結(jié)論

  通過開展績效評價,促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平,強化部門支出責任,規(guī)范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責,使財政資金通過部門行使其職能,服務社會、群眾變得更有效益和效率,為此,我校按照相關要求開展以下工作:

  1.精心組織抓好落實。我單位及時召開相關人員專題會議,確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍,下發(fā)我校本級財政資金績效自評工作的通知,確定評價小組成員如下:

  組長:

  副組長:

  成員:

  2.加強管理,強化機制運行。我校財政資金績效自評工作小組人員嚴格按照上級部門的評價要求結(jié)合我校實際情況開展自評工作,并對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進行問卷調(diào)查,一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份,收回調(diào)查問卷50份,進行了社會公眾的滿意度調(diào)查,二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機構(gòu)相關人員座談會,進行問卷調(diào)查,同時充分聽取他們的意見和建議。

  3.綜合分析并形成評價結(jié)論;

  通過審計支出費用,收集資料,問卷調(diào)查和多次信息反饋,確認了整體支出績效指標評分,并對各項指標數(shù)據(jù)進行認真核準,我校本級財政資金績效自評工作最終形成整體支出評價結(jié)論:評分等級為優(yōu),財政資金績效自評分數(shù)為98分。

  八、主要經(jīng)驗做法、存在的問題及原因分析

 。1)根據(jù)根據(jù)《吉首市財政局關于開展20xx年度本級預算部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(吉財績〔2022〕5號)和《吉首市財政局關于開展20xx年度本級預算部門(單位)項目支出績效自評工作的通知》(吉財績〔2022〕6號)等文件精神要求,我校召開相關人員專題會議,確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍。

 。2)收集績效評價相關資料;

  從預算批復和部門決算采集基礎數(shù)據(jù),收集與項目有關資料,并經(jīng)過認真復核,按照財政整體支出績效評價指標進行評分

  (3)對資料進行審查核實;

  對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進行問卷調(diào)查,一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份,收回調(diào)查問卷50份,進行了社會公眾的.滿意度調(diào)查,二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機構(gòu)相關人員座談會,進行問卷調(diào)查,同時充分聽取他們的意見和建議。

  (4)綜合分析并形成評價結(jié)論;

  通過審計支出費用,收集資料,問卷調(diào)查和多次信息反饋,確認了整體支出績效指標評分,并對各項指標數(shù)據(jù)進行認真核準,最終形成整體支出評價結(jié)論

  (5)撰寫與提交評價報告;

  根據(jù)第(4)工作,形成評價報告。

 。6)建立績效評價檔案。

  按年度歸集整理,裝訂成冊形成會計檔案。

 。7)績效評價的局限性

  由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價,其涉及管理學、經(jīng)濟學、社會學等多項領域,故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下,對部門整體支出進行獨立評價可能結(jié)果并不完整。

  九、有關建議

  (一)進一步規(guī)范財政資金管理,強化各處室、部門責任意識,做好財政資金預算決算管理工作,切實提高財政資金使用效益,通過組織培訓、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力,確?冃гu價的科學性和準確性。

 。ǘ┻M一步貫徹落實相關精神,提升教育培訓實效。

 。ㄈ┻M一步加大教研力度,致力咨政決策工作。今后將進一步突出教研工作的地位和作用,加大對教研工作的支持力度,調(diào)動專兼職教師的積極性,繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學成果,不斷提升教學水平和質(zhì)量。

 。ㄋ模┻M一步加強后勤服務保障,提高辦學質(zhì)量水平。樹立“以人為本”理念,在管理中主動服務,在服務中加強管理。在主動服務的過程中了解師生的現(xiàn)狀和需求,發(fā)現(xiàn)問題,及時解決,提高服務水平。同時通過提供周到的服務,為師生學習發(fā)展創(chuàng)造條件,從而實現(xiàn)管理目標。

 。ㄎ澹┻M一步開展紅色文化活動,推進校園文化建設。結(jié)合黨史 學習教育,推進紅色文化進校園活動,努力創(chuàng)設氛圍,陶冶師生情操,全面提高師生素質(zhì)。堅持教育為本,傳達黨的聲音,踐行黨的宗旨,服務黨的工作大局,以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。

  十、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

  根據(jù)我校20xx年度財政資金績效自評結(jié)果,我校制定和完善部門管理制度,及時開展厲行節(jié)約嚴格管理專項活動。

  1、強化我校單位內(nèi)部控制制度,預算管理、收支管理、財務管理、資產(chǎn)管理、采購管理、項目建設、合同管理的執(zhí)行,

  2、加強內(nèi)部監(jiān)督管理,有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端,有待加強。

  3、按照上級要求真實、完整、準確的公開預決算信息、績效評估報告信息,基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息等資料。

  十一、其他需要說明的問題

  為了應對上述挑戰(zhàn),首先應從會計科目上作出調(diào)整,這需要財政部門對經(jīng)濟科目進一步細化,財務軟件的運營商對軟件做出改良,同時也需要項目經(jīng)手人能夠在取得相應的票據(jù)時注明項目名稱,方便財務人員進行賬務處理。

  要將非單位職能化的義務和責任一并納入績效評價,這樣才能真實反映預算收入與實際之間的矛盾。

  財政資金有時撥付較晚,例如年底,而相關資金尚未來得及使用,導致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評價“預算完成率”這項指標時會導致評分基準不夠合理。因為,某些項目是在年底才啟動,而這項項目通常需要跨年才能夠完成,故把這些項目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應盡量早,這樣使評價工作也更合理、順利。

  部門績效評價報告 13

  根據(jù)沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知)要求,為強化部門績效和責任意識,切實提高財政資金使用效益,我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作。現(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果公示如下:

  一、部門概況

 。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r

  本部門設全額撥款行政單位1個,內(nèi)設12個股室:辦公室、人事股、規(guī)劃財務信息股、法規(guī)和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股(醫(yī)改辦)、疾病預防控制股和職業(yè)健康股(衛(wèi)生應急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心)、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所,3個全額撥款事業(yè)單位分別是:疾病預防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。

 。ǘ┍静块T主要職責::徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī),統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置,編制和實施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃,組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革,深化公立醫(yī)院綜合改革,逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施,推進醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  1.整體支出管理情況:根據(jù)《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》,衛(wèi)計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產(chǎn)管理制度》,并針對三公經(jīng)費的管理制定了《縣衛(wèi)計局接待費管理制度》、《縣衛(wèi)計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權(quán)限,報銷的標準及程序等。

  2.整體支出情況:我局20xx年支出預算2131.17萬元,其中基本支出1433.98萬元(工資福利支出983.74萬元,商品和服務支出219.89萬元,對個人和家庭的補助230.35萬;項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。

  20xx年度經(jīng)費支出總額2131.17萬元,工資福利支出983.74萬元,商品和服務支出219.89萬元,對個人和家庭的補助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費繳費、績效工資及其他工資福利支出;商品和服務支出主要用于局機關辦公費開支、印刷費開支、水電費開支、郵電網(wǎng)絡費開支、培訓、會議開支、工會活動開支、節(jié)假日慰問及其他商品服務支出等開支;對個人和家庭的補助主要用于職工的退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出;

  三、資產(chǎn)管理情況

 。ㄒ唬叭敖(jīng)費情況

  我局20xx年“三公”經(jīng)費的預算支出32萬元,實際支出2.85萬元,其中公務接待費2.85萬元;沒有公務用車運行維護費;(沒有超出財政下達三公經(jīng)費指標數(shù));沒有因公出國、出境費。

 。ǘ、資產(chǎn)管理情況

  我局根據(jù)工作需要和財力狀況,合理分配購置相關資產(chǎn),并制定了《資產(chǎn)管理制度》,對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請,報經(jīng)主要領導同意簽字,再由局辦公室負責統(tǒng)一采購(重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關股室參與采購),對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn),都做好登記臺賬,資產(chǎn)使用者登記到人到股室,確實加強資產(chǎn)的實物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調(diào)動或退休的,及時做好資產(chǎn)使用的變更,定期或者不定期的對資產(chǎn)進行賬務清理、對實物進行清查盤點,年度終了前進行一次全面清查盤點,核實資產(chǎn),有效管理。

  四、部門整體支出績效情況

  我局對部門整體支出的預算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約,堅持把有限的經(jīng)費用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項目上;二是堅持局黨組集體理財,全局重大收支計劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行,并且每月開支預算執(zhí)行情況調(diào)度,合理分配資金;三是嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行財務制度,堅持先有預算、后有支出,堅持“三公”經(jīng)費公開制度;四是嚴謹審批程序,堅持財務審票,根據(jù)開支類別,由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由,在由局長及分管領導審簽。這些措施,較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

 。ㄒ唬┙(jīng)濟性分析

  我局20xx年預算支出總計2100萬元,年度實際支出2131.17萬元(局機關),增加預算支出31.17萬元,增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。

 。ǘ┬市苑治

  我局20xx年部門整體支出績效情況較好,各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設,20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個衛(wèi)生院房屋修繕項目建設;二是中醫(yī)藥項目建設,衛(wèi)生院建成10個中醫(yī)藥館;三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目:以縣城為中心,東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上,南至苦藤鋪社區(qū)(原319國道內(nèi)側(cè)),西至桃花嶺社區(qū)(原農(nóng)機廠、自來水廠內(nèi)側(cè)),北至鴛鴦山社區(qū)(中心變電站、殯儀館以內(nèi)),以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目:發(fā)放獎勵扶助對象6673人,發(fā)放資金640.61萬元,特別扶助對象810人(其中子女死亡對象524人),發(fā)放資金664.34萬元;獨生子女保健費415人,共發(fā)放4.98萬元;計劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人,其中二級7人,三級196人,共發(fā)放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的.經(jīng)濟效益和社會效益。

 。ㄈ┯行苑治

  我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務,20xx年局機關實際支出總額未超出年初預算,專項經(jīng)費實際支出也未超出年初預算,在實現(xiàn)任務目標的同時,節(jié)約了部門預算經(jīng)費。

 。ㄋ模┛沙掷m(xù)性分析

  我局厲行節(jié)約,堅持把有限的專項經(jīng)費用在刀刃上,進一步完善財務管理制度,堅持財務開支公開透明,接受全局監(jiān)督,經(jīng)得起上級各項審計檢查,這些措施,較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效,較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

  五、存在的主要問題

  因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性,在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經(jīng)費少,年初編制的預算不夠精確,編制范圍不太全面,預算執(zhí)行情況還有待進一步加強,再加上預算內(nèi)資金撥付不能及時到位,致使工作開展受到影響。開支的補充,難以產(chǎn)生真正的項目效益。

  六、改進措施和建議

  (一)改進措施

  1.加強政策學習,提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度,提高單位領導對全面預算管理的重視程度,增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出。

  2.規(guī)范賬務處理,提高財務信息質(zhì)量。嚴格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務核算,并結(jié)合實際情況,完整、準確地披露相關信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

 。ǘ┙ㄗh

  1.希望財政部門增加行政經(jīng)費,以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。

  2.希望財政部門按進度撥付各項資金,保障各項工作順利開展。

  3.希望財政部門開展相關的業(yè)務工作培訓,提高財務人員業(yè)務水平。

  部門績效評價報告 14

  一、部門概況

  1、主要職能:

  本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預算單位,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,主要職能為實施九年義務教育、促進基礎教育發(fā)展,小學學歷教育。

  2、機構(gòu)情況:

  我校設有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務處等部門。

  3、人員情況:

  20xx年本單位年未實有人數(shù)58人,在編xx人,退休39人。

  二、部門整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬╊A算情況

  1、年初預算情況:年初預算收入230.88萬元,其中預算內(nèi)撥款230.88萬元,非稅收入xx萬元,其他撥款xx萬元。

  2、年中追加和調(diào)減預算情況:20xx年中追加金額12.6萬元。

  3、全年總預算情況:

 、20xx年實際收入385.37萬元(其中財政收入263.38萬元,其他收入1.99萬元。20xx年度部門實際財政支出280.48萬元。

 、陬A算調(diào)整率為5.46。

  ③20xx年結(jié)余資金0.8萬元,低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬元。

 、苋(jīng)費控制率為0,“三公”經(jīng)費實際支出0萬元,比上年度預算上升或下降xx萬元。

  (二)預算執(zhí)行情況

  1、基本支出執(zhí)行情況:20xx年度基本支出280.48萬元。

  2、業(yè)務性專項執(zhí)行情況:20xx年度無業(yè)務性專項。

  3、項目性專項執(zhí)行情況:20xx年度項目支出101.9萬元。

  三、部門整體支出績效情況

  績效目標完成率為100,實際完成率100。

  從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看,各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節(jié)約開支,年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看,各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度,抓好質(zhì)量,注重了工作的'效率;從有效性來看,各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實,注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看,后續(xù)的政策、相關的配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時俱進,相關內(nèi)容進行了及時補充完善。

  四、存在的主要問題

  年初預算績效目標不明確,績效指標細化和量化不精準。

  五、改進措施和有關建議

  細化預算指標,提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后,根據(jù)實際情況,定期做好預算執(zhí)行分析,掌握預算執(zhí)行進度,糾正偏差,為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。

  部門績效評價報告 15

  一、引言

  本次部門績效評價旨在全面、客觀地評估xxx部門在特定時間段內(nèi)的工作表現(xiàn)和成果,為進一步提升部門效能、優(yōu)化資源配置和制定未來發(fā)展策略提供依據(jù)。

  二、評價范圍與周期

  評價范圍:涵蓋了xxxx部門的各項核心工作職責、業(yè)務目標完成情況、團隊協(xié)作、工作質(zhì)量等方面。

  評價周期:20xx年xx月xx日

  三、績效評價指標與標準

  業(yè)務目標完成情況(權(quán)重:x%)

  定量指標:如銷售額達成率、項目完成數(shù)量、生產(chǎn)任務完成率等。

  定性指標:如市場份額拓展程度、客戶滿意度提升情況等。

  工作質(zhì)量(權(quán)重:x%)

  包括工作的準確性、規(guī)范性、創(chuàng)新性等方面的評估。

  團隊協(xié)作(權(quán)重:x%)

  考量部門內(nèi)部的溝通效率、合作默契程度,以及與其他部門的協(xié)作效果。

  員工發(fā)展(權(quán)重:x%)

  關注員工培訓參與率、員工技能提升情況等。

  四、績效評價結(jié)果

  業(yè)務目標完成情況

  在xx業(yè)務目標方面,部門成功完成了x%的預定目標,其中xxx項目的完成情況超出預期,為公司帶來了顯著的經(jīng)濟效益。然而,在xx業(yè)務目標上,由于xxx原因,僅完成了x%,需要進一步分析原因并制定改進措施。

  工作質(zhì)量

  整體工作質(zhì)量表現(xiàn)良好,各項工作的出錯率控制在較低水平。在xxx工作領域展現(xiàn)出了較高的專業(yè)水準和規(guī)范性,但在創(chuàng)新方面還有提升空間,部分工作流程仍有待優(yōu)化以提高效率。

  團隊協(xié)作

  部門內(nèi)部溝通流暢,團隊成員之間能夠相互支持、協(xié)作解決問題。在跨部門合作項目中,積極配合其他部門,共同推動了公司整體業(yè)務的進展。但在信息共享和資源協(xié)調(diào)方面,還存在一些改進的余地。

  員工發(fā)展

  部門重視員工的培訓與發(fā)展,員工培訓參與率達到了x%,且通過培訓,員工在專業(yè)技能和綜合素質(zhì)方面有了一定程度的提升。然而,針對員工的個性化職業(yè)發(fā)展規(guī)劃還不夠完善,需要進一步加強。

  五、優(yōu)勢與不足

  優(yōu)勢

  強大的目標執(zhí)行力,在面對復雜的業(yè)務挑戰(zhàn)時能夠迅速組織資源并達成目標。

  良好的團隊凝聚力,成員之間相互信任、相互支持,營造了積極向上的工作氛圍。

  持續(xù)的工作質(zhì)量改進意識,注重對工作流程的監(jiān)控和優(yōu)化。

  不足

  風險應對能力有待提高,在面對突發(fā)情況或市場變化時,反應速度和應對策略不夠靈活。

  創(chuàng)新驅(qū)動力不足,在新技術(shù)、新方法的應用和業(yè)務模式創(chuàng)新方面較為保守。

  資源配置不夠合理,導致部分重要工作的推進受到一定程度的限制。

  六、改進建議與措施

  建立風險預警機制,加強對市場動態(tài)和行業(yè)趨勢的研究,提高應對不確定性的能力。

  鼓勵創(chuàng)新思維,設立創(chuàng)新獎勵機制,定期組織內(nèi)部創(chuàng)新研討會,激發(fā)員工的`創(chuàng)新潛力。

  對部門資源進行全面評估和優(yōu)化配置,確保重點工作得到充分的支持和保障。

  七、結(jié)論

  通過本次績效評價,xxx部門在業(yè)務目標完成、工作質(zhì)量、團隊協(xié)作和員工發(fā)展等方面取得了一定的成績,但也存在一些需要改進和提升的地方。在未來的工作中,部門應繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢,針對不足采取有效措施加以改進,以實現(xiàn)更高水平的績效表現(xiàn),為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

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