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項目績效報告

時間:2023-01-09 09:49:27 其他報告 我要投稿

項目績效報告通用15篇

  隨著個人的素質(zhì)不斷提高,報告使用的頻率越來越高,報告包含標題、正文、結尾等。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?下面是小編整理的項目績效報告,歡迎大家分享。

項目績效報告通用15篇

項目績效報告1

  按照市財政局《關于開展20xx年市級財政績效評價工作的通知》(成財績〔20xx〕2號)的要求,我局認真進行了20xx年項目支出績效自評,現(xiàn)將自評情況報告如下:

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖吭O立依據(jù)及其政策目標簡述

  20xx年,我局納入財政項目績效管理的項目是基本建設投資審計項目專項經(jīng)費,其立項和資金申請的依據(jù)是《成都市國家建設項目審計辦法》(成都市政府第123號令)第八條“審計機關聘請專業(yè)人員參與國家建設項目審計所需經(jīng)費,列入同級財政預算、安排專項經(jīng)費或者在審計核減額中安排解決”。

 。ǘ╉椖款A算安排、中調(diào)情況及結余情況

  20xx年,成財預〔20xx〕06號預算安排我局審計業(yè)務項目經(jīng)費(基本建設投資審計項目專項經(jīng)費)1204.87萬元,執(zhí)行中預算調(diào)減21.41萬元,年末項目支出1183.46萬元。

 。ㄈ╉椖繉嵤┲饕獌(nèi)容、計劃和目標

  20xx年,我局完成了送審投資額202億元的政府投資項目工程竣工決(結)算審計,經(jīng)審計,核減工程不實投資17.51億元;窘ㄔO投資審計項目專項經(jīng)費1183.46萬元主要用于聘請工程造價咨詢機構及專業(yè)人員參與政府投資項目工程竣工決(結)算工作的基本審計費。

  二、項目實施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況

  1.資金計劃及到位

  我局“基本建設投資審計項目專項經(jīng)費”是財政預算內(nèi)撥款,按項目進度上報計劃支付基本審計費。

  2.資金使用

  截至20xx年12月31日,基本建設投資審計項目專項經(jīng)費支出使用率100%,全部用于聘請工程造價咨詢機構及專業(yè)人員參與政府投資項目工程竣工決(結)算工作的基本審計費和政府雇員的工資。資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理、使用,資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預算相符。

 。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r

  基本建設投資審計項目專項經(jīng)費支出,嚴格按照《成都市審計局財務管理辦法》執(zhí)行,財務處理和會計核算規(guī)范。

 。ㄈ╉椖拷M織實施情況

  局重點項目投資審計處登記立項的符合性審查合格項目,由局辦公室負責通過抽簽或重大項目競爭性談判方式組織確定參審機構參審任務,項目的審計實施嚴格按照《成都市審計局聘用工程造價咨詢機構實施政府投資項目工程結算審計管理暫行辦法》和《成都市審計局政府投資項目工程結算審計復核暫行辦法》執(zhí)行。

  三、項目完成情況

 。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿樟

  20xx年,我局共完成80個政府投資項目竣工決(結)算審計,送審額202億元,審減17.75億元,審減率8.79%。

 。ǘ┠繕送瓿少|(zhì)量

  通過對政府投資項目竣工決(結)算的審計,有效地節(jié)約了財政資金,在規(guī)范政府投資項目管理、防止國有資產(chǎn)流失以及糾正政府投資管理過程中的違規(guī)違法行為等方面發(fā)揮了積極的作用。

 。ㄈ┠繕送瓿蛇M度

  我局按照項目計劃,有序推進,執(zhí)行率100%。

  四、項目效益情況

  通過使用財政投入的1183.46.09萬元,為財政在政府投資項目上節(jié)約資金17.75億元,費用率是0.67%,取得了良好的經(jīng)濟效益。

項目績效報告2

  一、基本情況

 。ㄒ唬20xx年義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助項目

  1、項目概況

  根據(jù)紅河州財政局《關于印發(fā)<紅河州州級項目支出績效評價管理辦法>的通知》(紅財績發(fā)〔20xx〕12號)、開遠市財政局《關于印發(fā)<開遠市全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》(開財字〔20xx〕181號)文件要求。從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調(diào)整,不再執(zhí)行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限于寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經(jīng)濟困難學生也納入政策范圍。鞏固城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制,對城鄉(xiāng)義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經(jīng)濟困難學生順利就學,確保家庭經(jīng)濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

 。1)主要內(nèi)容及實施情況

  20xx年義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經(jīng)濟困難殘疾學生、農(nóng)村低保家庭學生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學生等四類學生按標準足額獲得資助,其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經(jīng)濟困難學生。

  (2)義務教育家庭經(jīng)濟困難學生補助標準

  寄宿制家庭經(jīng)濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)中學1250元 /生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經(jīng)濟困難學生中學625元/生·學年。

 。3)資金投入和使用情況等

  20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金76.06萬元,到位資金76.06萬元,其中,中央資金71.82萬元、州級資金3.04萬元、縣市級資金1.2萬元。資金已發(fā)放至學生家長銀行卡。

  2.項目績效目標

  鞏固城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制,對城鄉(xiāng)義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經(jīng)濟困難學生順利就學,確保家庭經(jīng)濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

 。ǘ20xx年營養(yǎng)餐計劃補助資金項目

  1、項目概況

  營養(yǎng)改善計劃是以學校實際享受營養(yǎng)餐人數(shù)為依據(jù),足額下達農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善補助資金,持續(xù)改善學生營養(yǎng)狀況,營養(yǎng)膳食補助資金,用于向?qū)W生提供等值優(yōu)質(zhì)食品,不得以現(xiàn)金形式直接發(fā)放,不得用于補貼教職工伙食、學校公用經(jīng)費,不得用于勞務費、宣傳費、運輸費等的工作經(jīng)費。

  學校實時填報學生信息管理系統(tǒng)和學生營養(yǎng)改善計劃,實現(xiàn)對實際受益學生人數(shù)、補助標準等情況的動態(tài)了解,對數(shù)據(jù)的真實性進行審核,實現(xiàn)對實際受益學生人數(shù)、補助標準等情況的動態(tài)監(jiān)管,資金不存在擠占、挪用、虛列、套取的情況,不存在補助不達標或超標的情況,實際享受營養(yǎng)餐改善計劃的學生(在籍學生)人數(shù)覆蓋率達到100%。同時也保證食品的安全,執(zhí)行《食品安全》、《農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃實施細則》中的食品安全管理的相關規(guī)定。

  20xx年秋季學期起,農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)膳食補助由每天4元提高至5元,改善學生營養(yǎng)狀況,提高農(nóng)村學生健康水平。

  20xx年我校共計收到營養(yǎng)餐計劃補助項目資金266972.56元,該項目資金已全部列支完。

  2、項目績效目標

  讓學生能更好的享受到政府學生資助惠民政策,幫助家庭經(jīng)濟困難學生順利就學,提升義務教育鞏固率,促進學生更好的發(fā)展。

 。ㄈ20xx年食堂人員工資項目

  1、項目概況

  為推進農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉(zhuǎn),故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用于學校食堂臨時聘用工勤人員工資。

  20xx年補助時限按十個月?lián)芨,人?shù)為8人,每人每月1800元。20xx年收到食堂人員工資補助144000元,其中屬于20xx年食堂人員工資項目部分9810元,屬于該項目的資金已全部列支完。

  2、項目績效目標

  推進農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉(zhuǎn)。

  (四)20xx年城鄉(xiāng)公用經(jīng)費項目

  1、項目概況

  自20xx年實施農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革以來,義務教育逐步納入公共財政保障范圍,穩(wěn)定增長的經(jīng)費保障機制基本建立,縣域內(nèi)義務教育均衡發(fā)展水平不斷提高。但城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制有關政策不統(tǒng)一、經(jīng)費可攜帶性不強、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。

  為全面貫徹落實黨中央、國務院的決策部署,進一步規(guī)范和加強城鄉(xiāng)義務教育。

  (五)項目組織管理情況

  1、工作安排

  市教體局學生資助文件下發(fā)后,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業(yè)務培訓指導。隨后我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第六中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業(yè)務培訓,并要求教師們會后能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。

  2、宣傳工作

  為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發(fā)了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發(fā)揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,盡可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。

  3、貧困生認定工作

  為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請后,進行材料初步認定,并進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,并及時匯總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最后移交市學生資助管理中心核審。

  4、名單公示

  對審核通過的資助學生名單在校園內(nèi)開遠市第六中學校學生資助管理公示欄內(nèi)進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。

  5、檔案整理

  及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專柜存放,隨時備查。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

  1、績效評價目的

  了解項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經(jīng)驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據(jù)。

  2、績效評價對象

  本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目0個,上級轉(zhuǎn)移支付項目4個。

  3、績效評價范圍

  本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預算支出項目4個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經(jīng)營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

 。ǘ┛冃гu價工作過程

  為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第七中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

  前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

  組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

  三、評價情況及評價結論

 。ㄒ唬┛冃ё栽u結論

  部門開展績效自評項目數(shù)量4個,評價結果為“優(yōu)”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。

 。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)情況

  1、項目(義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現(xiàn)情況

  項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成全部工作的績效指標7個,績效目標實際完成率87.50%。

  2、項目(營養(yǎng)餐計劃補助資金)績效目標的實際實現(xiàn)情況

  項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現(xiàn)率為100%。

  3、項目3(食堂人員工資)績效目標的實際實現(xiàn)情況

  項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現(xiàn)率為100%。

  4、項目4(城鄉(xiāng)公用經(jīng)費)績效目標的實際實現(xiàn)情況

  項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標13個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標12個,績效目標實現(xiàn)率為92%

  四、主要經(jīng)驗及做法

 。ㄒ唬┘哟笳咝麄髁Χ龋_保社會知曉率提升。

  (二)加強組織領導,建立健全機構體制。

 。ㄈ┤媛鋵嵸Y助政策,精準資助。

 。ㄋ模┘皶r維護、更新全國學生資助管理系統(tǒng),確保信息真實、準確、有效。

  (五)加大督查力度,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

  五、存在的問題及原因分析

  我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數(shù);規(guī)范資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發(fā)學生的學習動力。在今后的工作中,要不斷總結、積累經(jīng)驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發(fā)展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環(huán)境。

項目績效報告3

  根據(jù)《雅安市財政局關于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(雅財績〔20xx〕2號)文件要求,經(jīng)過認真總結分析,現(xiàn)將自評報告總結如下:

  一、績效目標分解下達情況

  我縣20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬元,其中:中央資金287.28萬元,省級資金146.45萬元,縣級資金170.25萬元。

 。ㄒ唬敦斦䦶d省衛(wèi)生健康委關于提前下達20xx年衛(wèi)生健康省級補助資金的通知》(川財社〔20xx〕171號)下達20xx年基本藥物制度省級補助資金138.85萬元。

 。ǘ敦斦䦶d省衛(wèi)生健康委關于提前下達20xx年基本藥物制度中央補助資金的通知》(川財社〔20xx〕209號)下達20xx年基本藥物制度中央補助資金261.35萬元,其中中央資金261.35萬元。

 。ㄈ敦斦䦶d省衛(wèi)生健康委關于下達20xx年中央和省級財政基本基本藥物補助資金的通知》川財社[20xx]54號33.53萬元,其中中央資金25.93萬元,省級補助資金7.6萬元。

 。ㄋ模┛h級財政配套20xx年基本藥物制度補助資金170.25萬元。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  國家基本藥物制度專項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度,推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革而設立的專項補助資金。專項補助資金主要用于核定收支后的經(jīng)常性收支差額補助、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構改革涉及的人員分流安置等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補助以及非政府辦醫(yī)療機構由于實施國家基本藥物制度減少的合理收入補助。

  20xx年基本藥物制度項目預算資金總額603.98萬元,其中中央資金287.28萬元,省級資金146.45萬元,縣級資金170.25萬元。資金采用預撥和考核結算分兩次下達,下達率100%。下?lián)苜Y金其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補助392.86萬元,村衛(wèi)生室村醫(yī)補助118.3萬元、衛(wèi)生室基藥補助92.82萬元。

  我部門基本藥物制度補助資金分配按照合理規(guī)劃,科學論證;統(tǒng)籌分配,保障重點;強化管理,注重實效;績效評價,量效掛鉤的原則進行分配,實行半年、年終、平時考核相結合的方式,保證考核結果公平公正公開。衛(wèi)生院按照服務機構服務人口和績效考核結果各占50%比例結算下?lián),并根?jù)全年考核綜合得分及排名情況進行獎懲,適當向艱苦邊遠地區(qū)進行傾斜;衛(wèi)生室按照定額衛(wèi)生室補助和機構服務人口下?lián)堋?/p>

  基本藥物制度補助資金保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施該制度,推進綜合改革順利進行;對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助,支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。

  項目資金嚴格按照《國務院辦公廳關于完善國家基本藥物制度的意見》(國辦發(fā)〔20xx〕88號)、四川省衛(wèi)生健康委等九部門《關于印發(fā)〈完善國家基本藥物制度的實施方案〉的通知》(川衛(wèi)發(fā)〔20xx〕31號)、《關于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務等5項補助資金管理辦法的通知》(財社〔20xx〕113號)、《財政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務等4項補助資金管理辦法的通知》(川財社[20xx]76號)、《漢源縣衛(wèi)生健康局關于印發(fā)<20xx年醫(yī)療衛(wèi)生機構工作目標考核和績效考核辦法>的通知》(漢衛(wèi)健辦〔20xx〕136號)等文件精神執(zhí)行,注重資金使用效益,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,加強專項資金的使用、管理和監(jiān)督,保證項目資金?顚S。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。

  20xx年我縣下達實施基本制度補助資金共603.98萬元,其中中央資金287.28萬元,省級資金146.45萬元,縣財政配套資金170.25萬元。全縣共22家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構和169家村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,對實施國家基本藥物制度的衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室給予補助603.98萬元,完成年初制定的各項目標任務。

  我局嚴格目標、任務、指標,采取上半年預撥部分資金,年終按實施方案和考核結果結算資金的方式撥付項目經(jīng)費到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目全部撥付到位。

 。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。

  1.數(shù)量、質(zhì)量指標分析

 。1)我縣政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%。

 。2)村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度覆蓋率100%。

 。3)20xx年我縣22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成門診人次265554人,出院人次3259人,銷售基藥1074萬元。鄉(xiāng)村醫(yī)生的收入保持穩(wěn)定。

 。4)基本藥物目錄合格率100%。

 。5)基本藥物制度補助資金完成率100%。

 。6)基本藥物陽光采購積分大于90分。

 。7)基本藥物配備使用率100%。

  2.效益指標分析

  國家基本藥物制度在基層持續(xù)實施。20xx年實施國家基本藥物制度補助資金項目基本藥物制度補助資金下達及時性為100%,項目資金均能在規(guī)定時間到位,保障了項目的順利實施;舅幬锼幤妨悴盥输N售100%,資金執(zhí)行率大于90%,實施基本藥物制度補助資金保障了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的正常運轉(zhuǎn),村衛(wèi)生室醫(yī)生收入穩(wěn)定,對于推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度具有重要意義,促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構全部配備和優(yōu)先使用國家基本藥物,對國家基本藥物實施零差率銷售,使藥品價格得到合理有效控制,保證廣大群眾用藥安全,降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負擔,群眾對基本藥物制度滿意度大于90%。

  三、偏離績效目標的.原因和下一步改進措施

  按照項目績效指標要求,項目全面完成,未偏離預期目標,資金使用規(guī)范。下一步將繼續(xù)加強資金管理,?顚S茫岣哔Y金使用效率。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  財政資金平臺系統(tǒng)中錄入的基本藥物制度項目支出數(shù)據(jù)及時準確、真實可靠。基本藥物制度項目資金對應安排項目形成工作量情況、項目推進及管理情況,跟蹤掌握項目績效目標執(zhí)行情況,已經(jīng)達到預期效果?冃ё栽u結果暫未公開,我單位將按文件要求在20xx年4月15日之前在門戶網(wǎng)站進行公開。

  五、其他需要說明的問題

  無。

項目績效報告4

  一、項目基本情況

  1、項目來源

  根據(jù)《安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳安徽省財政廳關于做好20xx年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目實施工作的通知》(皖農(nóng)計財函〔20xx〕784號)文件要求。

  2、績效目標

  測土配方施肥技術覆蓋率達到88%以上,主要農(nóng)作物化肥使用量負增長。

  3、主要內(nèi)容(指導性任務)

  (1)取土化驗。采集、分析土壤樣品70個以上,并相對固定、進行田間調(diào)查,化驗項目為有機質(zhì)、PH、全氮、堿解氮、有效磷、速效鉀,其中,10%土壤樣品需測定中微量元素,包括交換性鈣、交換性鎂、有效硫、有效硅,有效硼、鋅、錳、鐵、銅、鉬。

 。2)試驗示范。建立固定的試驗示范展示基地,開展肥料試驗3-6個,包括主要農(nóng)作物肥料利用率、“3414”、經(jīng)濟作物“2+X”、肥料校正及中微量元素因子肥效試驗。

 。3)社會化服務。完善主要糧食作物施肥指標體系,發(fā)布肥料配方信息;更新縣域測土配方施肥系統(tǒng);開展農(nóng)企合作,推廣配方肥;開展土壤墑情監(jiān)測和耕地質(zhì)量監(jiān)測;開展肥料定點調(diào)查30戶以上。保持化驗室正常運轉(zhuǎn)。組織宣傳培訓活動。

  (4)其他土肥工作。

  4、資金規(guī)模

  20xx年度黃山區(qū)為土肥基礎工作縣,中央補貼資金為15萬元。

  二、項目執(zhí)行情況

 。ㄒ唬╅_展情況

  按省市文件要求,我區(qū)制定了《黃山區(qū)20xx年耕地質(zhì)量保護與提升技術推廣實施方案》,成立了項目領導組和各專業(yè)技術人員組成的專家技術組,實施方案對我區(qū)的任務分解落實到各個鄉(xiāng)鎮(zhèn),并由領導組和專家技術組對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

 。ǘ┵Y金分配使用情況

  20xx年度中央財政資金15萬元,主要用于取土化驗、耕地質(zhì)量等級評價、耕地質(zhì)量監(jiān)測點建設與維護、墑情監(jiān)測點建設、試驗示范等方面,因耕地質(zhì)量等級評價等工作尚未結束,資金未報帳,待報帳結束及時組織項目資金審計。

 。ㄈ┻M展情況

  黃山區(qū)20xx年度項目任務目標已全部完成,分述如下:

  1、取土化驗:全年共采集分析相對固定的土壤樣品71個,化驗項次590個。

  2、試驗示范:開展肥料試驗4個,其中水稻、油菜肥料利用率試驗各1個,蔬菜“2+X”試驗2個;建立水稻、油菜、蔬菜、茶葉測土配方施肥示范片23個,示范片總面積0.9萬畝。

  3、社會化服務:發(fā)布水稻、油菜、茶葉施肥建議配方9個,施肥技術手冊、施肥建議卡等0.5萬份;更新了黃山區(qū)縣域測土配方施肥系統(tǒng);開展農(nóng)企合作,推廣水稻、油菜、茶葉配方肥0.33萬噸;建立固定耕地質(zhì)量監(jiān)測點14個,全自動墑情監(jiān)測點3個;開展肥料定點調(diào)查64戶;利用新型職業(yè)農(nóng)民培訓和送科技下鄉(xiāng)等對廣大農(nóng)戶進行科學施肥知識的培訓,舉辦培訓班15場次,現(xiàn)場會2次,共培訓農(nóng)民2600多人次。

 。ㄋ模┍O(jiān)督檢查及績效評價情況。

  20xx年以測土配方施肥技術、推廣使用有機肥、綠肥種植、酸性土壤改良為等技術為主推技術,通過全區(qū)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的共同努力和各級政府的大力支持,各項技術得到有效推廣,測土配方施肥技術覆蓋率達90%以上,耕地質(zhì)量明顯提升,20xx年度黃山區(qū)耕地質(zhì)量監(jiān)測報告表明全區(qū)耕地質(zhì)量總體水平中等,與20xx年度相比,土壤全氮上升了0.16g/kg,PH值上升了0.11,有效磷上升了2.81mg/kg,速效鉀下降了0.15mg/kg,有機質(zhì)基本持平。監(jiān)測結果表明,全區(qū)耕地質(zhì)量總體水平較去年有一定提升。

  全區(qū)施肥總量明顯減少。按統(tǒng)計局年報數(shù)字,20xx年我區(qū)化肥施用總量為2780噸(折純),比20xx年2898噸減少118噸,減少幅度為4.07%。

  三、主要經(jīng)驗做法

  按照“科學規(guī)劃、分級負責、實施主體明確、技術服務到戶、農(nóng)民受益”的原則,突出重點示范片、示范村確保項目實施效果和質(zhì)量措施。

  (一)、組織領導保障措施

  項目領導組將對項目實施進行全程管理、檢查、監(jiān)督,主要負責安排、管理項目資金,協(xié)調(diào)組織項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關單位配合項目實施,制定考評管理辦法,對土肥專家組、技術組進行考評。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府負責落實種植面積并落實到農(nóng)戶,填報統(tǒng)計表,督促種植,按項目合同完成種植任務。組織培訓、宣傳發(fā)動和搞好協(xié)調(diào)工作。

 。ǘ、業(yè)務技術保障措施

  區(qū)農(nóng)技推廣中心在上級土肥技術推廣部門的指導下,具體負責有機質(zhì)提升行動補貼資金項目實施。開展田間試驗、抓點示范、宣傳培訓和種植技術指導等工作。

  專家組負責項目技術指導及技術督察工作。

  技術組負責農(nóng)民培訓、宣傳、田間試驗、大田示范和組織技術人員開展技術指導工作。

  (三)、資金保障措施

  項目補貼資金嚴格按照有關項目資金管理暫行辦法要求,實行專賬管理,做到?顚S,不得截留挪用;財政部門和農(nóng)業(yè)部門建立和落實工作責任制,加強對資金使用情況的管理和檢查,接受審計等部門的監(jiān)督。

  四、問題及建議

  1、農(nóng)民接受并采用科學施肥技術是一個長期過程,因此,強化宣傳培訓是重點,把測土配方施肥技術等科學技術的宣傳做為常規(guī)工作,長期開展下去。

  2、耕地質(zhì)量保護與提升項目中的綠肥種植受到廣大農(nóng)戶的歡迎,但項目缺乏延續(xù)性,希望上級部門繼續(xù)加大扶持力度。

  五、下一步工作措施

  1、繼續(xù)做好取土化驗,做到定點調(diào)查的延續(xù)性,對土壤理化性狀進行動態(tài)監(jiān)測。

  2、繼續(xù)做好試驗示范工作,對水稻、油菜等我區(qū)主要農(nóng)產(chǎn)品開展肥料利用率試驗,完善我區(qū)主要農(nóng)作物施肥指標體系,并逐步建立我區(qū)主要經(jīng)濟作物施肥指標體系。

  3、做好耕地質(zhì)量監(jiān)測點和墑情監(jiān)測點的維護工作,保持工作的延續(xù)性。

  4、做好農(nóng)戶施肥情況定點調(diào)查等基礎性工作。

項目績效報告5

  一、績效目標分解下達情況

  1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

  20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計530萬元,其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。

  2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

  20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業(yè)教育補助、實用技術培訓,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓項目。

  調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業(yè)教育補助250萬元,實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。

  三、績效目標自評完成情況分析

  以省市相關文件和鄉(xiāng)結合,上級文件制訂了當?shù)氐膶m椯Y金管理規(guī)定,項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果。

  (一)資金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農(nóng)整合資金。

  2.項目資金執(zhí)行情況分析。

  自桂東縣扶貧開發(fā)領導小組下文以后,所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位,并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。

  3.項目資金管理情況分析。

  嚴格按照相應的業(yè)務管理制度,規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范,符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

  (二)績效目標完成情況分析。

  1.效益指標完成情況分析。

  我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。

  2.滿意度指標完成情況分析。

  自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調(diào)查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯,達到了預期效果。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時撥付到位。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  1、我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。

  2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。

  六、基本經(jīng)驗及主要做法

  一是領導高度重視。專項資金預算下?lián)芎螅饕I導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。

  二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請手續(xù),做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒用白條入賬現(xiàn)象。

  七、存在的問題及原因

  通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結余。

  八、意見及建議

  進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

項目績效報告6

  一、項目概況

  1.項目資金申報及批復情況。

  為全力助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的深入實施,根據(jù)年初預算,20xx年鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費項目于20xx年2月25日申報,經(jīng)縣政府批準,下達鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費100萬元。

  2.項目績效目標。

  項目以省委、省政府印發(fā)《四川省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設考評激勵方案》為依托,開展鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建,創(chuàng)建市級以上先進鎮(zhèn)1個,示范村3個,創(chuàng)建市級以上美麗宜居達標村50個。以上力爭通過5年持續(xù)推進,構建我縣鄉(xiāng)村振興建設體系,推動建成一批產(chǎn)業(yè)特色鮮明、加工水平高、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、設施裝備先進、生產(chǎn)方式綠色、品牌影響力大、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合、要素高度聚集、輻射帶動有力的鄉(xiāng)村振興示范區(qū)和省市級示范村,并能夠輻射帶動特色優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效,持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高資源利用率、實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境改善和社會經(jīng)濟發(fā)展,實現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效、提升綜合效益。

  3.項目資金申報相符性。

  項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

  1.資金計劃及時到位。

  項目于年初由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局申報,經(jīng)縣政府同意,鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費100萬元。資金到位及時快速。

  2.資金使用。

  項目實行縣級報賬制。主要用于鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建工作中產(chǎn)生的設計費、廣告宣傳費、資料印刷費等。

 。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r。

  項目財務管理制度健全,嚴格建設、機構設置、會計核算及賬務處理等相關情況。對照項目資金管理辦法,評價項目是否嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理是否及時、會計核算是否規(guī)范等。

  三、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。

  完成鄉(xiāng)村振興示范工程建設,創(chuàng)建市級以上先進鎮(zhèn)1個,示范村3個,創(chuàng)建市級以上美麗宜居達標村50個,并達到了省、市創(chuàng)建標準。

  (二)項目效益情況。

  1.經(jīng)濟效益

  鄉(xiāng)村振興示范村鎮(zhèn)的成功創(chuàng)建,促進了農(nóng)民增收、企業(yè)增效、提升綜合效益。

  2.社會效益

  (1)推動我縣主導產(chǎn)業(yè)茶葉和蠶桑的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)布局。通過龍頭企業(yè)的牽引帶動,將為提升改造茶產(chǎn)業(yè),提高茶農(nóng)種茶積極性,實現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)向規(guī);a(chǎn)業(yè)化、品牌化發(fā)展,為茶產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整提供了可能和實現(xiàn)路徑。

 。2)完善產(chǎn)業(yè)鏈條,加快產(chǎn)品流通。解決了茶農(nóng)賣茶難和購買農(nóng)資難的問題;龍頭企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)、技術、品牌、營銷等優(yōu)勢,為聯(lián)合體各經(jīng)營主體提供技術、信息、流通、資金等服務,將茶產(chǎn)業(yè)上下游聯(lián)結在一起,分工協(xié)作,抱團發(fā)展。

 。3)帶動基地升級,提高管理水平。通過龍頭引領,在管理上為大戶提供技術指導和培訓服務、定期發(fā)布市場信息、用保護價的訂單模式解決收購問題。

  (4)實施精準幫扶,帶動農(nóng)民致富增收。龍頭企業(yè)形成穩(wěn)定的“龍頭企業(yè)+基地+新型經(jīng)營主體+農(nóng)戶”和“保底收益、二次分紅”利益聯(lián)結機制,此外,還將企業(yè)部分收益用于二次返還,按照“三包兩返一互助”的方式,進一步提高農(nóng)民收益,實現(xiàn)產(chǎn)品幫扶、農(nóng)民增收。

 。ㄈ┥鷳B(tài)效益

  持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高資源利用率、實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境改善和經(jīng)濟社會發(fā)展。

項目績效報告7

  一、項目的建設必要性

  1、項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項目的建設符合國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》(20xx年本)中第一類“鼓勵類”、第三十七項“衛(wèi)生健康”第1條“預防保健、衛(wèi)生應急、衛(wèi)生監(jiān)督服務設施建設”條款以及第5條“醫(yī)療衛(wèi)生服務設施建設”條款。符合《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達到新水平,衛(wèi)生健康體系更加完善”的經(jīng)濟社會發(fā)展目標。

  2、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度,加快公共衛(wèi)生基礎設施建設,不斷提高疾病預防和醫(yī)療救治能力,目的就是為了加快建設疾病預防控制體系、醫(yī)療救治體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系,提高公共衛(wèi)生服務水平和應急處置能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展,鼓勵、引導城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移,提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結核病、艾滋病、新冠等重點疾病預防,切實控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實現(xiàn)以上目標,就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務體系,建設各級公共衛(wèi)生醫(yī)療機構,并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進化。

  3.是保障人民身體健康,促進當?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關系到人民群眾的身體健康和生老病死,與人民群眾切身利益密切相關,是社會高度關注的熱點,也是貫徹落實科學發(fā)展觀,實現(xiàn)經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展,構建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容之一。健康是人最寶貴的財富,無論是自身的發(fā)展、自我價值的實現(xiàn),還是社會發(fā)展的參與和社會發(fā)展成果的享有,都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了,人們的身體健康才會有保障,才能投身經(jīng)濟建設之中。

  4、是適應社會經(jīng)濟發(fā)展,滿足醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要中醫(yī)院在全縣醫(yī)療機構中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高,對公共安全提出了嚴峻挑戰(zhàn)。建設完善農(nóng)村醫(yī)療救治體系,對于及時有效地應對交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件,保障人民群眾生命安全,促進社會經(jīng)濟發(fā)展是非常必要的。因此,進一步加強醫(yī)療基礎設施的建設,能夠改善醫(yī)療環(huán)境和布局,發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),滿足人民群眾對醫(yī)療服務的基本需求。

  5、是醫(yī)療體制改革、醫(yī)院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應社會經(jīng)濟發(fā)展的基本醫(yī)療服務體系是我國衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容,而救治能力又是基本醫(yī)療服務體系建設的關鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)院加強自身建設,防治結合與進一步提高醫(yī)療衛(wèi)生及配套設施、環(huán)境的現(xiàn)代化,是改善醫(yī)療體系落后現(xiàn)狀的重大舉措,將大大增強醫(yī)院綜合實力,大大提高醫(yī)院綜合競爭能力。特別是醫(yī)院在不斷完善醫(yī)療體系,適應市場經(jīng)濟、技術力量與醫(yī)療設備配套有較好基礎的前提下,醫(yī)院各項工作將會進入一個更加完善的良性循環(huán)。

  6、是公共機構建設適應城市發(fā)展的需要醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個重要組成部分,也是衡量一個城市現(xiàn)代化水平和居住區(qū)文化環(huán)境質(zhì)量的重要標準。本項目的建設有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善,能夠滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務需要。

  項目實施后將進一步擴大醫(yī)院影響力,進一步提高醫(yī)療條件,提升對公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應急處置能力,使醫(yī)院的技術優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和人才資源得到更好的發(fā)揮,同時對全縣經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動作用。綜上所述,本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有明顯的社會效益。項目的實施可顯著提升全縣的醫(yī)療救治和應急救援水平,增強中醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生綜合實力,實現(xiàn)跨越式發(fā)展,符合醫(yī)院的長期發(fā)展戰(zhàn)略和當?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃,同時中醫(yī)院已為本項目的實施做了必要的技術準備。因此,該項目的建設是十分必要的。

  二、項目經(jīng)濟社會效益

  本項目建成后,可大力改善中醫(yī)院的醫(yī)療條件和診療水平,對提高醫(yī)療質(zhì)量、拓寬醫(yī)療業(yè)務范圍、滿足新時期廣大人民群眾對醫(yī)療保健的需求有著十分重要的意義。其建設和發(fā)展對全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展影響極大,對中醫(yī)藥醫(yī)療體系的建立和完善、應對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力提升、各級醫(yī)護人員技術水平的提高等方面發(fā)揮著極其重要的示范和指導作用。人民群眾就醫(yī)更加方便,緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾,是一項利民惠民的工程,是促進區(qū)域經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的重要措施。

項目績效報告8

  一、資金安排情況

  20xx年,市財政相繼下達我區(qū)抗疫特別國債資金5.723億元,其中:以渝財預〔20xx〕23號下達基礎設施及抗疫相關支出資金3.4億元、以渝財預〔20xx〕46號下達幼兒園綜合治理及社會事業(yè)基礎設施資金0.3億元、以渝財預〔20xx〕50號下達機場車站等重要場站抗疫相關支出和醫(yī)療機構核酸檢測成本缺口補助資金0.023億元、以渝財預〔20xx〕60號下達公共衛(wèi)生應急醫(yī)院等基礎設施建設資金2億元。

  按照《抗疫特別國債資金管理辦法》及上級有關要求,我區(qū)及時將資金分配到8個主管部門,分配進度達100%。其中:公共衛(wèi)生體系建設3.367億元,主要用于黔江中心醫(yī)院住院綜合樓裝飾、科教大樓和2號車庫及配套項目及應急醫(yī)院建設、精神病醫(yī)院裝修工程;交通基礎設施建設0.9億元,主要用于過境高速公路資本金;生態(tài)環(huán)境治理0.298億元,主要用于城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)建設;教育文化基礎設施建設0.752億元,主要用于幼兒園綜合治理、教育基礎設施建設和教育教學設備采購;市政基礎設施建設0.183億元,主要用于暴雨災后市政設施維修、應急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設等;重大區(qū)域規(guī)劃基礎設施建設0.2億元,主要用于渝東南綜合應急救援指揮中心二期項目和渝東南應急維穩(wěn)項目建設(武警支隊營區(qū)遷建)項目;疫情相關支出230萬元,主要用于機場、車站等重要場站抗疫相關支出和補助醫(yī)療機構核酸檢測成本缺口。

  二、績效目標完成情況

  總體看,抗疫特別國債資金有力支持了我區(qū)公共衛(wèi)生、教育、交通、市政、生態(tài)環(huán)保等方面的基礎設施項目建設,有力推動我區(qū)開展“六穩(wěn)”工作、落實“六!比蝿,抗疫相關支出資金也極大緩解了因疫情防控帶來的減收因素影響。20xx年底,我區(qū)抗疫特別國債資金支出2.89億元,結轉(zhuǎn)2.83億元,支出進度51%,若剔除11月底下達資金2億元,則支出進度達77.68%。截至3月25日,結轉(zhuǎn)資金已實現(xiàn)支出0.2億元,余額2.63億元,正督促項目業(yè)主單位加快建設進度,并按程序及時支付。

  (一)公共衛(wèi)生體系建設項目。共3個項目,其中:黔江中心醫(yī)院精神病醫(yī)院工程項目,完成新建、改擴建12000平方米,床位增加313張,診療能力提升1200人次,實現(xiàn)全年績效目標;黔江中心醫(yī)院住院綜合樓、科教大樓和2號車庫及配套項目計劃新建、改擴建面積103407平方米,采購儀器設備1221臺,實際完成新建、改擴建面積55946平方米,采購儀器設備1221臺;武陵山區(qū)域醫(yī)療中心(應急醫(yī)院)計劃完成項目的前期工作,實際完成區(qū)級立項和可研審批,報送市級可研審批,取得項目選址意見函,進行征地和林地報批工作。

 。ǘ┙煌ɑA設施建設項目。安排過境高速公路項目資本金0.9億元,并根據(jù)約定的績效考核目標撥付資金,全年計劃啟動修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,實際啟動修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,完成全年績效目標。

  (三)教育文化基礎設施建設項目。共涉及黔江區(qū)民族職教中心遷建工程、課桌凳采購、班班通設備采購等7個項目,已全部完成全年績效目標。其中:新華中學綜合樓項目計劃完成舊教學樓拆除和三通一平工程、以及抗滑樁70%的工程量,實際完成2900平方米的舊教學樓的拆除和三通一平工程、以及抗滑樁工程量的80%;計劃33所學校采購課桌凳14000套,33所學校實際采購課桌凳14000套;計劃采購104套班班通設備,實際采購104套;職教中心遷建工程計劃推進主體一標房建及主體二標房建工程建設,完成綜合樓教管樓教學樓的裝修等工程,已完成全年績效目標,資金全部實現(xiàn)支出。

  (四)生態(tài)環(huán)境治理項目。涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)、城市污水管網(wǎng)建設2個項目,全部完成績效目標。其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)項目計劃完成18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)約39.4公里二三級生活污水管網(wǎng)建設,實際完成18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)約39.4公里二三級生活污水管網(wǎng)建設;城市污水管網(wǎng)建設計劃完成城北片區(qū)、雄鷹大道片區(qū)、冊山片區(qū)污水管網(wǎng)建設24.12公里,實際完成城北片區(qū)、雄鷹大道片區(qū)、冊山片區(qū)污水管網(wǎng)建設24.12公里。

  (五)市政基礎設施建設項目。共安排黔江區(qū)凌云寨至西客站道路整治工程、暴雨后市政設施維修應急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設等5個項目,4個項目完成全年績效目標。其中:泥路硬化工程項目計劃硬化泥濘路約3.5公里,實際完成道路硬化3.5公里;三臺山路、丹心路公廁項目計劃完工投用,實際已完工投用;暴雨后市政設施維修應急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設項目,除黑山橋海漫維修項目未完工外,其他項目已完工;黔江區(qū)凌云寨至西客站道路整治工程計劃完成道路整治2.35公里,實際完成道路整治2.35公里。

 。┲卮髤^(qū)域規(guī)劃基礎設施建設項目。渝東南綜合應急救援指揮中心二期計劃新建面積26920平方米,實際完成26920平方米,全部完成績效目標;渝東南應急維穩(wěn)項目建設(武警支隊營區(qū)遷建)計劃改造面積22500平方米,實際完成15000平方米,主要為確保黔張常鐵路安全改變了作業(yè)方式,導致施工進度較慢。

  (七)抗疫相關支出。共安排機場火車站等重要場站抗疫支出補助和醫(yī)療機構核酸檢測成本缺口補助等5個項目,已全部完成全年績效目標。其中:機場火車站等重要場站抗疫支出補助項目計劃建設新冠肺炎疫情隔離點2個,采購體溫槍等檢測儀器200臺、口罩10萬個,體溫檢測率、健康碼查驗率100%,實際完成建設新冠肺炎疫情隔離點2個,采購體溫槍等檢測儀器200臺、口罩10萬個,體溫檢測、健康碼查驗累計44.92萬人次,檢測率、查驗率100%,隔離人員123人次;醫(yī)療機構核酸檢測成本缺口補助項目計劃完成住院病人核酸檢測40500人次,并對個人承擔部分進行補助,實際完成住院病人核酸檢測40561人次,對個人承擔部分進行全額補助。

  三、存在的主要問題

  (一)項目前期工作相對滯后,影響績效目標的實現(xiàn)。近年來,我區(qū)嚴格落實國市債務管控政策,嚴禁無資金來源上項目增加隱性債務,除上級資金安排的項目外,幾乎沒有資金安排項目建設。在資金來源落實前,不敢啟動項目建設?挂咛貏e國債等直達資金下達后,才安排用于重點基礎設施項目建設,受資金短缺、基本建設程序需要的時間較長,以及前期工作不深、不細因素影響,導致資金到位后項目遲遲無法推動建設,資金支出進度較慢。

 。ǘ┎糠挚陀^因素,影響績效目標的實現(xiàn)。一是暴雨天氣影響項目建設進度。今年我區(qū)7-8月持續(xù)的暴雨天氣,導致施工方進場施工困難,一定程度上影響了項目建設進度。二是招投標過程中存在的不確定因素,一定程度上影響了項目建設進度。如:黔江區(qū)中心醫(yī)院綜合樓建設項目,在公開招投標過程中,因參與投標的企業(yè)只有2家,造成流標,影響建設工期約45天。

  四、資金監(jiān)管及評價結果公開、運用情況

  (一)嚴格資金分配。嚴格按照上級政策要求,組織區(qū)級各單位認真測算基礎設施建設等資金缺口,研究制定資金分配方案,經(jīng)區(qū)政府常務會、區(qū)委常委會審議通過后,及時分配資金、錄入直達資金監(jiān)控系統(tǒng),并納入調(diào)整預算。

 。ǘ┘訌娰Y金監(jiān)管。一是成立以區(qū)財政局主要負責人為組長、分管領導為副組長、各科室負責人為成員的直達資金監(jiān)管工作領導小組,統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)推進和督促落實直達資金分配、使用、監(jiān)督、績效管理等工作。二是落實專人建立直達資金臺帳,全過程監(jiān)控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查;及時關聯(lián)支付信息、導入惠企利民數(shù)據(jù)、處理預警信息等。三是建立直達資金支出進度考核機制。將直達資金支出進度,納入單位年度綜合考核范圍,由區(qū)政府辦按月督查支出進度。四是建立直達資金項目定期調(diào)度機制。區(qū)政府主要領導按月研究、調(diào)度項目建設進度,集中解決項目推進過程中的難點、堵點問題,并要求各項目主管單位、實施單位主要領導要按周調(diào)度項目推進情況,切實加快項目建設進度。

 。ㄈ┘訌娍冃Ч芾。一是及時公開項目分配情況。項目資金分配后,及時在政府公眾信息網(wǎng)上予以公開,主動接受社會監(jiān)督。二是加強績效監(jiān)控,及時調(diào)整項目。一方面針對部分項目第一次報送的績效目標不夠細化、量化的問題,督促項目主管單位及時調(diào)整,并實行全過程監(jiān)管。另一方面根據(jù)項目建設情況,將支出進度偏慢的項目予以調(diào)整。根據(jù)財政部辦公廳《關于直達資金有關問題的答復意見》(財辦預〔20xx〕111號)調(diào)整黔江中心醫(yī)院住院綜合樓裝飾工程、科教大樓2號車庫及配套項目資金2700萬元,用于中心醫(yī)院住院綜合樓土建工程(2018年11月開工建設,20xx年10月完成竣工驗收)。三是將包含抗疫特別國債資金在內(nèi)的直達資金,作為重點報告事項向區(qū)人大報告,并按程序納入調(diào)整預算,主動接受人大監(jiān)督。

  五、下一步工作打算

  (一)進一步加強資金監(jiān)管。進一步督促各單位嚴格按照規(guī)定用途,完善資金使用臺帳,全過程監(jiān)控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查、合法合規(guī)。并依靠資金監(jiān)控系統(tǒng)實施全過程監(jiān)管,資金支出后3個工作日內(nèi)將支付信息、臺賬信息導入監(jiān)控系統(tǒng)。

 。ǘ┣袑嵓涌熘С鲞M度。進一步督促相關單位,切實加強項目建設管理,成立專班解決項目推進過程中的難點、堵點問題,倒排工期加快項目建設進度,加快完善項目進度資料,及時辦理項目竣工驗收、審計結算等工作,并按要求撥付資金,切實加快支出進度。

  (三)強化績效管理。一是根據(jù)單位自評和財政檢查結果,結合當前項目建設情況,對支出進度仍然偏慢,且無有效改進措施的項目資金予以調(diào)項。二是選取資金額度較大、影響范圍較廣的項目,實施重點績效評價。三是將本次自評情況和重點績效評價結果,作為預算安排項目的重要依據(jù),切實提高資金安排和使用效益。

 。ㄋ模┙y(tǒng)籌做好項目前期工作。根據(jù)財力情況統(tǒng)籌安排項目前期工作經(jīng)費,統(tǒng)籌做深、做細區(qū)內(nèi)重大項目前期工作,重點項目前期工作原則要達到可招投標條件,確保資金一旦到位就能實施招投標,推動項目建設。

項目績效報告9

  為加強財政支出管理,提高資金使用效益,根據(jù)《海南省財政廳關于開展20xx年預算績效管理工作的通知》(瓊財績〔20xx〕218號)文件要求,現(xiàn)對海南省旅游學校20xx年度預算項目“學生事務管理”項目執(zhí)行情況開展項目績效評價。具體情況如下:

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

  本項目基本性質(zhì):經(jīng)常性支出項目。

  項目用途及主要內(nèi)容:項目資金用于發(fā)放全校學生副食品補助,資助困難學生,降低困難學生輟學率。

  項目涉及范圍:項目資金發(fā)放涵蓋全校所有學生,包括春秋兩季的副食品補助費,涉及學生生活補助費。

  (二)項目績效目標

  1. 項目績效總目標:保障全校在校學生無因貧困輟學。

  2. 項目績效階段性目標:保障當年度在校學生的副食品補助發(fā)放涵蓋全部學生,當年度無學生因貧輟學。

  項目績效目標:發(fā)放全校4797位學生副食品補助。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金到位情況分析

  20xx年海南省旅游學校 “學生事務管理”項目年初預算安排資金120萬元。項目資金由財政部門于20xx年3月份一次性下達,截止20xx年末實際到位資金120萬元。

 。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析

  20xx年度實際支出92.82萬元,主要用于支付學生副食品補貼,按支出經(jīng)濟分類項目各項支出情況統(tǒng)計如下:

  項目預算編制的比較準確,但資金使用過程沒有完成支出全部資金,沒有完成項目年初預算計劃。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析

  20xx年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規(guī)范管理。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規(guī)范,會計核算結果真實、準確。此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

  項目具體實施過程中,按照《海南省旅游學校財務管理制度》的規(guī)定,財務開支實行校長審批制度。五萬元以下的經(jīng)費開支在經(jīng)手人簽名、說明支出款項的理由后,由辦公室及主管副校長審核,最后報校長簽名審批,五萬元(含)以上的,經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過,并進行公示后再支出。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

  該項目系為了保障全校在校學生無因貧困輟學而發(fā)生學生生活補助費用支出。針對該生活補助的發(fā)放,責任部門提出工作計劃或安排,經(jīng)討論后交辦具體負責人員執(zhí)行。項目學生生活補助的發(fā)放先交由責任部門按計劃制表經(jīng)部門領導審批同意后,再交至辦公室主任審批同意,經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過,并進行公示后由校長簽字審批。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析

  項目嚴格按照學校相關規(guī)章制度進行管理,所有具體項目分工明確,決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互獨立;經(jīng)費支出嚴格按照程序規(guī)范管理,嚴格經(jīng)過相應層級審核,確保資金支付安全、合規(guī)、合法,保證資金?顚S。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析

  1. 項目的經(jīng)濟性分析

 。1)項目成本(預算)控制情況

  項目支出按照各項財務制度及規(guī)定進行管理,嚴格按照省財政廳、省教育廳有關學生生活補助規(guī)定的標準支出,年中有追加其他資金使用,造成本項目資金未能全部支出。

 。2)項目成本(預算)節(jié)約情況

  項目執(zhí)行過程中嚴格控制各項經(jīng)費開支,生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規(guī)定的標準支出。

  2. 項目的效率性分析

 。1)項目的實施進度

  項目主要是用于發(fā)放全校在校學生生活補助,項目支出分春秋兩季陸續(xù)支出。截止20xx年末共發(fā)放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元。20xx年項目各季度實際完成情況如下:

 。2)項目完成質(zhì)量

  在發(fā)放學生生活補助的經(jīng)費開支方面,未出現(xiàn)任何支出程序或報賬程序不合規(guī)情況;截止20xx年末共發(fā)放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元,有效的保障了學生的在校生活,降低學生輟學率。

  3. 項目的效益性分析

 。1)項目預期目標完成程度

 、傺a助學生人數(shù)。截止20xx年末共發(fā)放學生生活補助3914人次,未達到預期的目標,績效指標評價為良。

 、谝蜇毨лz學下降率。20xx年海南省旅游學校無因貧困輟學學生,因貧困輟學下降率達到100%,達到了預期的目標,績效指標評價為優(yōu)。

 。2)項目實施對社會的影響

  項目有效實施有助于維護學生入學率,保障貧困學生受教育的權利,提高學生的生存技能,整體上提高我省人民受教育水平,提高社會的文明發(fā)展程度,為我省旅游行業(yè)提供專業(yè)技能人才支持,為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了持續(xù)有力的支撐。

  4. 項目的可持續(xù)性分析

  “學生事務管理”為年度經(jīng)常性項目,通過項目資金的使用,有效保障生源穩(wěn)定,是保證教學工作任務對象的基礎條件。項目為省教育廳、省財政廳根據(jù)政策安排的資金,在未來年度中預計項目是穩(wěn)定持續(xù)的。

 。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿稍蚍治

  無

  五、綜合評價情況及評價結論

  此次績效評價共設三項一級指標:分別為項目決策、項目管理及項目績效,評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項目實施了績效評價,評價總得分為89分,評價等次為“良”,具體評分情況如下:

  (一)項目決策評價情況

  項目決策設定分值20分,實得18分,扣分原因主要系由于項目相關目標內(nèi)容的量化指標不準確,制定的量化指標不符合實際,不能準確反映項目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益,具體評分情況如下:

 。ǘ╉椖抗芾碓u價情況

  項目管理設定分值25分,實得23分,扣分原因主要由于項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度只有77.35%,具體如下:

 。ㄈ╉椖靠冃гu價情況

  項目績效設定分值55分,實得48分,扣分原因主要是本項目資金為完全使用,對應的項目的產(chǎn)出數(shù)量不足,具體如下:

  六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經(jīng)驗及做法:

  “學生事務管理”項目的實施,領導應高度重視,明確分工,各崗位人員各司其職。提前做好實施項目的準備工作,發(fā)放學生生活補助要及時,特別是對春季畢業(yè)及秋季入學的新生,有效保障學生在校期間的最低生活水平。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}:

  1. 項目相關目標內(nèi)容的量化指標不夠準確,不能準確反映項目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益。

  2. 項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度不夠,以及相應的項目產(chǎn)出數(shù)量不足。

 。ㄈ┙ㄗh:

  1.設置項目的產(chǎn)出目標時要先進行深入、細致的了解項目實施的主要工作及流程,分析項目的用途及效益,最后項目的產(chǎn)出目標設置應能較好地、完整地體現(xiàn)項目的產(chǎn)出情況及社會經(jīng)濟效益。

  2.針對項目支出進度問題,應提前做好項目實施的前期準備工作;在有多項資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對固化的項目資金。

  七、其他需說明的問題

  無

項目績效報告10

  根據(jù)《關于印發(fā)<12月份民生工程工作安排計劃>的通知》(財民生辦函〔20xx〕31號)要求,現(xiàn)將20xx年棚戶區(qū)改造績效評價自評情況報告如下:

  一、目標任務完成情況

  (一)老舊小區(qū)改造方面

  20xx年省下達我市老舊小區(qū)改造任務為:改造27個老舊小區(qū)、建筑面積158.38萬平方米,涉及居民21122戶。我市已全面完成省下達的目標任務,并于20xx年11月底前全部通過竣工驗收。通過“一次改,改到位”,實現(xiàn)“路面平了,道路寬了,路燈亮了,設施全了,環(huán)境美了”,受到廣大居民好評。20xx年11月,我市成功入選全國第一批城市更新試點市,7個老舊小區(qū)改造納入城市更新項目。住建部建筑節(jié)能與科技司20xx年10月15日印發(fā)的“我為群眾辦實事”實踐活動簡報(第二期),刊載《銅陵市多向發(fā)力推進社區(qū)活動場地設施建設》一文,專門介紹推廣我市經(jīng)驗做法。

 。ǘ┡飸魠^(qū)改造方面

  20xx年,我市計劃實施省級棚戶區(qū)改造新開工任務1500套、基本建成1513套。截至目前,我市已完成棚改新開工1879套,占省目標任務的125%;基本建成1803套,占省目標任務的119%,均已超額提前完成省級目標任務。

  二、主要做法

 。ㄒ唬├吓f小區(qū)改造方面

  1.高位推動,完善組織協(xié)調(diào)機制。一是加強組織領導。成立以市政府主要領導為組長,分管領導為副組長,縣區(qū)政府和住建等相關部門、單位負責人為成員的市老舊小區(qū)改造工作領導小組?h區(qū)也成立相應工作機構,實行“一把手”負責制,建立工作專班,明確包保領導、責任單位、完成時限,定期開展工作調(diào)度。二是充分尊重民意。將老舊小區(qū)改造作為重要民生工程和發(fā)展工程,組織社區(qū)工作人員、樓棟網(wǎng)格員培訓,詳細了解改造方案、吃透政策,做好入戶宣傳和協(xié)調(diào)溝通工作。改造前,問需于民;改造中,問計于民;改造后,問效于民;充分吸納居民意見,將“怎么改”與“怎么管”同步考慮,制訂改造后老舊小區(qū)管理方案,突出長效管理。三是加強協(xié)調(diào)督辦。市老舊小區(qū)改造工作領導小組辦公室統(tǒng)籌老舊小區(qū)改造工作,嚴格落實“旬督查、月通報、季考核”制度,及時通報工作進展,協(xié)調(diào)解決項目存在的問題和矛盾,促進工程順利進展。

  2.精心謀劃,優(yōu)化改造設計方案。在深入開展調(diào)查摸底、充分征求居民意見基礎上,編制20xx-2022年老舊小區(qū)改造計劃和“十四五”老舊小區(qū)改造規(guī)劃,制訂年度改造計劃。我局組織編制《銅陵市老舊小區(qū)功能修補專項規(guī)劃》,以控規(guī)單元為單位,充分征求居民意見,推進相鄰小區(qū)及周邊地區(qū)聯(lián)動改造,按照“缺什么、補什么”的原則,實施基礎設施補短板、環(huán)境提升和服務功能完善。重點開展違章拆除,雨污分流,道路和水電氣管網(wǎng)整治,通訊線纜整治,綠化提升,海綿城市建設,增設停車位、充電樁、路燈、消防、智能安防、居民休閑健身設施,適老化改造等內(nèi)容,并結合小區(qū)實際,增設養(yǎng)老、托幼、居民活動中心、物業(yè)用房等便民服務設施。優(yōu)選設計隊伍,在方案設計階段,通過“兩上兩下”,充分征求并吸納居民意見,多輪修改,確保規(guī)劃設計方案充分體現(xiàn)民意。

  3.打造樣板,提升老舊小區(qū)品質(zhì)。選擇解放東村、新城花園片區(qū)作為試點,按照“統(tǒng)一顏色、風格、樣式,留住城市記憶,與周邊服務設施共建共享”的設計理念,聚焦小區(qū)雨污分流和道路設施改造、小區(qū)出入口和一樓院墻整治、綠化提升、適老化改造以及公共服務設施建設,我局會同規(guī)劃、發(fā)改、公安、數(shù)據(jù)資源等部門,邀請省市規(guī)劃設計專家多次召開會議專題研究,對涉及方案嚴格把關。組織老舊小區(qū)改造技術指導組綠化、市政、供排水方面專業(yè)人員,深入現(xiàn)場督查指導,強化設計、施工、竣工驗收、后期管理全過程管控,為全面提升我市老舊小區(qū)品質(zhì)提供范例。

  4.加強監(jiān)管,致力打造滿意工程。一是印發(fā)《關于加強城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量安全管理的通知》,加強工程質(zhì)量安全和文明施工管理。二是引導居民參與,在每個改造小區(qū)選聘3名業(yè)主代表作為義務監(jiān)督員,全程參與工程設計、施工、驗收。三是堅持公開、公平、公正的原則,嚴格項目審批和招投標程序,做到程序合法規(guī)范,方案科學合理,過程公開透明。四是將施工單位自檢、監(jiān)理單位監(jiān)理、社區(qū)和業(yè)主代表參與管理、縣區(qū)住建部門監(jiān)管與市住建部門派駐現(xiàn)場專業(yè)技術人員指導監(jiān)督相結合,落實全方位、多層次、網(wǎng)格化監(jiān)管,提高項目建設質(zhì)量和文明施工水平。五是縣區(qū)住建部門牽頭,組織設計、施工、監(jiān)理單位以及社區(qū)負責人、居民代表參加,嚴格按程序?qū)Ω脑旃こ踢M行竣工驗收并考核評分。

  5.多方籌資,提高資金使用績效。一是建立共擔機制。按照政府主導、社會參與、居民共擔的總體思路,老舊小區(qū)改造費用原則上由政府主導,按照“誰投資、誰受益”的原則,指導管線單位在小區(qū)改造的同時對老舊管網(wǎng)進行改造。鼓勵利用老舊小區(qū)閑置房產(chǎn)改造成居民活動中心、物業(yè)管理用房等。二是創(chuàng)新籌資模式。積極申報爭取中央和省級補助資金,明確市、區(qū)(縣)資金分攤比例。鼓勵區(qū)(縣)樹立“經(jīng)營城市”理念,引入社會化資本參與經(jīng)營性服務設施投資和后期管理,實現(xiàn)建設、管理、運維一體化。三是完善資金管理制度。會同市財政局聯(lián)合印發(fā)了《銅陵市城市老舊小區(qū)改造專項資金管理辦法》,進一步明確各類資金用途,嚴控工程造價,加強資金監(jiān)管。要求縣區(qū)及時籌措配套資金,為老舊小區(qū)改造提供資金保障。

  6.加裝電梯,解決居民爬樓難。為解決試點期間發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題,確保政策的連續(xù)性和加裝電梯工作持續(xù)推進,市住建、規(guī)劃、市場監(jiān)管、財政部門今年4月聯(lián)合出臺《銅陵市既有多層住宅增設電梯指導意見(修訂)》,依據(jù)《民法典》適時調(diào)整征集居民意見的比例和同意率;提出不同樓層出資參考比例,便于業(yè)主協(xié)調(diào)一致意見;精簡申報程序,建立部門聯(lián)合審查工作機制和水電氣、通訊管網(wǎng)改造綠色通道,強化屬地安全質(zhì)量監(jiān)管;明確增設電梯工作所需資金,在財政給予適當獎補的基礎上,可采取業(yè)主自籌自建與社會資本代建使用者付費等方式。鼓勵轄區(qū)建立加裝電梯工程隊伍庫,通過市場化手段促進加裝電梯優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。目前全市已有26個單元加裝電梯建成投入使用,40個單元陸續(xù)進入施工階段。

  7.立足長遠,推動改造后期管理常態(tài)長效。將老舊小區(qū)改造與后期管理同步考慮,通過制訂物業(yè)服務方案,明確和公示物業(yè)費標準,公開選聘物業(yè)企業(yè)入駐。持續(xù)推進老舊小區(qū)準物業(yè)服務考核,考核結果與物業(yè)企業(yè)信用評價和市場招投標掛鉤,實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。深入貫徹“解業(yè)主之憂,紓企業(yè)之困”服務宗旨,開通“銅都物業(yè)服務”微信公眾號,搭建銅陵市物業(yè)管理服務平臺,及時處理物業(yè)投訴問題,提供維修、家政等便民服務。開展陽光新村等6個老舊小區(qū)車輛亂停放專項集中整治行動,印發(fā)實施方案,建立執(zhí)法聯(lián)動機制,推進老舊小區(qū)道路命名和錄入交警平臺、停車線施劃、宣傳勸導、依法處理、互通互認等工作。

  通過實施27個老舊小區(qū)改造,解決了群眾急難愁盼問題,取得了明顯成效:利用小區(qū)邊角和空閑地塊,共增建停車位1900余個,緩解老舊小區(qū)停車難;引進鐵塔公司、城森智慧城運公司投資新建非機動車充電樁1100個,杜絕“飛線”充電安全隱患;增設及更換路燈1308盞、增設樓道燈8259個,解決居民夜間出行不便;銅官區(qū)新城花園、解放東村等4個小區(qū)實施供電和通訊線纜下地改造,義安區(qū)天使小區(qū)、觀湖東苑二期和樅陽縣商城一期、金壇花園小區(qū)實施通訊線纜下地改造,老洲鎮(zhèn)大包墩東苑實施通訊線纜橋架方式改造,破解老舊小區(qū)“蜘蛛網(wǎng)”難題。修復路面21萬平方米,綠化提升10.12萬平方米,增設智能安防設施125套,共完成改建公共活動廣場約46000平方米,配置健身器材220套、健身步道11.8公里,改建居民活動中心、物業(yè)服務用房5100平方米,提升了居住品質(zhì)。

  (二)棚戶區(qū)改造方面

  1.快速啟動工作。一是在20xx年棚改任務計劃確認基礎上,我局印發(fā)《關于印發(fā)銅陵市20xx年棚改和第一批征收任務分解表的通知》(棚指〔20xx〕1號),明確各縣區(qū)本年度工作任務。二是為規(guī)范推進棚改工作,我局與市財政局聯(lián)合印發(fā)《關于印發(fā)<銅陵市20xx年民生工程棚戶區(qū)改造實施方案>的通知》,要求責任單位對標對表抓調(diào)度、強化聯(lián)動抓落實、依法依規(guī)抓強拆,確保完成年度目標任務。

  2.常抓統(tǒng)籌調(diào)度。一是組織調(diào)度推進。7月,我局召開年中棚改和征收安置調(diào)度會,對各縣區(qū)棚改滯后問題一一梳理,做到問題件件清,應對方案件件有,確保后續(xù)棚改工作持續(xù)推進。二是現(xiàn)場調(diào)度推進。9月,市政協(xié)副主席孫中輝現(xiàn)場視察獅子山獨立工礦區(qū)棚改項目,詳細了解工作進展情況及面臨的困難,對此指出各級各相關部門要協(xié)調(diào)聯(lián)動,加快工作推進,建立工作專班,積極協(xié)調(diào)解決具體問題;局分管領導多次帶隊前往銅官區(qū)獅子山獨立工礦區(qū)、樅陽縣上碼頭、義安區(qū)五松城區(qū)城北片進行現(xiàn)場督查,對督查中發(fā)現(xiàn)的問題,及時提出相應解決措施,要求相關棚改項目加快推進速度,做好棚改任務完成工作。三是強化督查推進。建立目標責任機制,將棚改納入市黨政機關目標管理考核,對縣區(qū)黨政領導實行雙考核,并與縣區(qū)簽訂目標責任書,出臺考核測評辦法,明確目標任務、責任主體、推進措施、考核獎懲;建立督辦問責機制,實行交辦、會商、督辦“三單”推進和定期督查考核通報制度。

  3.做好資金保障。20xx年積極爭取中央和省級棚改專項資金、保障性安居工程專項資金等政策性補助資金3176萬元;組織縣區(qū)申報發(fā)行棚改專項債券4.2億元,為棚戶區(qū)改造和城市基礎設施建設提供資金支持。

  4.加大對外宣傳。棚戶區(qū)改造作為省民生工程項目,我局高度重視,采取在主流媒體刊登文章、發(fā)放宣傳圖片、電子屏播放宣傳語等多種形式,面向受益對象開展宣傳,提高群眾知曉度和滿意度。我局在人民日報安徽頻道、銅陵日報、銅陵網(wǎng)絡臺、工作交流等媒體刊登我局棚改民生工程信息8篇;在市住房城鄉(xiāng)建設局網(wǎng)站設立“民生工程”專欄,每月公示市住房城建系統(tǒng)民生工程項目內(nèi)容和進展情況,有效提高了群眾知曉度。

  三、下步工作安排

  (一)老舊小區(qū)改造方面

  1.鞏固老舊小區(qū)改造成果。指導縣區(qū)堅持黨建引領,發(fā)揮居民主體作用,認真制訂落實小區(qū)長效管理方案,公開選聘綜合實力強、管理業(yè)績好的優(yōu)秀管理單位進駐。進一步拓展“紅色物業(yè)”覆蓋面,在新城花園、解放東村、金口嶺村、金口嶺東村等10個小區(qū)開展“紅色物業(yè)”創(chuàng)建工作,搭建社區(qū)、業(yè)委會、物業(yè)企業(yè)和相關管理單位多方參與的溝通議事平臺,促進小區(qū)管理規(guī)范有序,各類設施得到有效維護。

  2.進一步細化改造方案。組織縣區(qū)政府會同社區(qū)及相關單位深入20xx年擬改造的31個老舊小區(qū)調(diào)查改造小區(qū)的具體情況,了解居民需求。公開選聘具有豐富經(jīng)驗、綜合實力強的設計單位,努力提升老舊小區(qū)改造效果和環(huán)境品質(zhì)。按照小區(qū)實際和居民意愿深化方案設計,不斷豐富和完善老舊小區(qū)改造計劃和內(nèi)容,因地制宜推進大片區(qū)統(tǒng)籌改造、跨片區(qū)組合改造,實施服務設施、公共空間共建共享。挖掘、整合存量資源,補齊基本公共服務配套短板,推進公共服務設施配套建設及其智能化改造,創(chuàng)建一批完整社區(qū)、綠色社區(qū),打造亮點特色,促進城市綜合更新改造提升。

  3.進一步拓寬資金渠道。建立多元化融資機制,在明確上級補助和市、區(qū)(縣)兩級財政資金作為籌資主渠道前提下,鼓勵創(chuàng)新融資方式。鼓勵多個小區(qū)改造項目打包運作,將老舊小區(qū)基礎設施改造與部分房屋拆除改建、增建相結合,完善小區(qū)各項功能,提升小區(qū)品質(zhì)和價值,運用市場化方式吸引社會力量,尤其是實力雄厚的企業(yè)整體承接改造項目,參與老舊小區(qū)改造。

 。ǘ┡飸魠^(qū)改造方面

  1.做好迎檢準備工作。繼續(xù)督促縣區(qū)做好與市第三方績效評價和上級考核工作,針對發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改。與省住建廳積極對接了解我市棚改項目年尾排名情況,并認真做好考核迎檢準備。

  2.做好明年棚改規(guī)劃工作。堅持量力而行、盡力而為原則,做好20xx年棚改項目總體安排。進一步梳理20xx-2020年三年棚改計劃,從推進城市發(fā)展和重點項目建設需求出發(fā),計劃20xx年棚戶區(qū)改造1020套,做到早謀劃、早落實。

  3.做好資金爭取工作。針對明年棚改項目,堅持政策導向,積極與省住建廳對接,搶抓棚戶區(qū)改造政策機遇,把推進棚戶區(qū)改造作為工作的重中之重,全力做好棚改項目上級補助資金、專項債券申報工作,為棚改工作順利實施提供保障。

項目績效報告11

  一、項目基本情況

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  1.項目背景

  耕地是最寶貴的農(nóng)業(yè)資源、最重要的生產(chǎn)要素。中央高度重視耕地質(zhì)量保護工作,20xx年中央1號文件提出:“實施耕地質(zhì)量保護與提升行動”!吨泄仓醒雵鴦赵宏P于加快推進生態(tài)文明建設的意見》也要求:“強化農(nóng)田生態(tài)保護,實施耕地質(zhì)量保護與提升行動,加大退化、污染、損壞農(nóng)田改良和修復力度,加強耕地質(zhì)量提升監(jiān)測與評價”。

  為落實農(nóng)業(yè)部《耕地質(zhì)量保護與提升行動方案的通知》《膠州市“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《膠州市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(20xx—20xx年)的通知》,膠州市計劃開展生態(tài)補償耕地保護提升項目,結合自身情況制定《20xx年膠州市生態(tài)補償耕地保護提升工作實施方案》,堅持綠色和可持續(xù)發(fā)展理念,保護提高耕地地力,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,推進全市農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。

  2.項目內(nèi)容及實施情況

  根據(jù)《20xx年膠州市生態(tài)補償耕地保護提升工作實施方案》(膠農(nóng)字[20xx]112)文件要求,本專項資金主要是在全市范圍內(nèi)實施農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置;玉米秸稈打捆回收工作;推廣病蟲害防控新技術;耕地質(zhì)量提升;耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分。項目均已驗收。

  3.項目資金投入和使用情況

  根據(jù)《20xx年生態(tài)補償耕地保護提升工作實施方案》(膠農(nóng)字〔20xx〕112號)文件,20xx年生態(tài)補償耕地保護提升資金共批復363.9萬元,該資金從膠州市一般公共財政預算中安排。

  20xx年項目預算支出為363.9萬元,實際支出204.28萬元,預算執(zhí)行率56.14%。

  (二)項目績效目標

  1.總體目標

  根據(jù)《膠州市“十三五”種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《20xx年生態(tài)補償耕地保護提升工作實施方案》(膠農(nóng)字〔20xx〕112號)等相關文件,評價組梳理了本專項資金的總目標,具體如下:

  堅持農(nóng)業(yè)綠色和可持續(xù)發(fā)展理念,以保護、提升耕地地力和保護農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境為目標,以綠色生態(tài)為導向,圍繞化肥農(nóng)藥減量增效,減少農(nóng)業(yè)面源污染,促進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,加快推進全市農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。

  2.階段性目標

  根據(jù)《膠州市“十三五”種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《20xx年生態(tài)補償耕地保護提升工作實施方案》(膠農(nóng)字〔20xx〕112號)等相關文件,評價組梳理了本專項資金的總目標,具體如下:

  根據(jù)膠州市20xx年生態(tài)補償耕地保護提升安排情況,本專項資金主要是在全市范圍內(nèi)實施農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置;玉米秸稈打捆回收工作;推廣病蟲害防控新技術;耕地質(zhì)量提升;耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分等工作。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

  1.評價目的

  財政支出績效評價是提高公共服務質(zhì)量、提升公共支出有效性的手段,通過指標設計和量化分析檢驗公共支出的效果,從投入、過程、產(chǎn)出和效果等方面,綜合考察項目的完成情況、取得的成績及效益,分析管理過程中的潛在問題及原因并針對性地提出建議。

  2.評價對象和范圍

  評價對象:20xx年生態(tài)補償耕地保護提升363.9萬元。

  評價范圍:此次績效評價的期限從20xx年1月1日至20xx年12月31日?冃гu價的范圍包含農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置;玉米秸稈打捆回收工作;推廣病蟲害防控新技術;耕地質(zhì)量提升;耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分工作等。評價組依據(jù)項目單位提供的所有項目相關資料對主管單位進行全面現(xiàn)場評價,涉及街道的采用非現(xiàn)場評價和現(xiàn)場評價結合方式。

 。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

  1.評價原則

  根據(jù)《財政部關于印發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預評〔20xx〕10號),此次績效評價遵循以下基本原則:

  科學公正。績效評價應當運用科學合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。

  統(tǒng)籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確,各有側重,相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施,即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展,必要時可委托第三方機構實施。

  激勵約束?冃гu價結果應與預算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤,體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責。

  公開透明?冃гu價結果應依法依規(guī)公開,并自覺接受社會監(jiān)督。

  2.評價指標體系

  根據(jù)《財政部關于印發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔20xx〕10號)文件要求,設計了一級指標和二級指標,按照績效評價的基本原理、原則和項目特點,結合績效目標、自評價報告等相關材料,由項目組根據(jù)評價績效指標確定的要求(與評價對象密切相關,全面反映項目決策、項目和資金管理、產(chǎn)出和效益;優(yōu)先選取最具代表性、最能直接反映產(chǎn)出和效益的核心指標,精簡實用;指標內(nèi)涵應當明確、具體、可衡量,數(shù)據(jù)及佐證資料應當可采集、可獲得;同類項目績效評價指標和標準應具有一致性,便于評價結果相互比較)設計了三級指標。

  評價指標體系按照邏輯分析法設計,包括決策、過程、產(chǎn)出、效益四部分內(nèi)容,力求全面考察項目決策、項目和資金管理、產(chǎn)出和效益,體現(xiàn)從項目本身、執(zhí)行到效果的邏輯路徑。內(nèi)在邏輯的一致性也增強了評估的科學性、嚴謹性和可行性。

  此次績效評價的指標體系,分為決策、過程、產(chǎn)出、效益四類一級指標。其中,決策類指標按照項目支出績效評價指標體系框架參考進行設置。過程類指標在結合項目特點的基礎上對組織實施進行細化新增。產(chǎn)出類指標則以項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務數(shù)量、實際達到既定質(zhì)量標準、實際所消耗的時間等情況進行考察;效益類指標從產(chǎn)生的社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務對象滿意度方面進行考察。評價指標體系詳見附件1綜合評分表。

  3.評價方法

  本次評價方法主要以比較法為主,標桿管理法、文獻法、公眾評判法為輔,在對比分析時通過文獻資料搜索、數(shù)據(jù)分析來支撐評價的邏輯緊密性與客觀性。始終遵循科學規(guī)范、全面系統(tǒng)、公正公開和績效相關的基本原則。具體方法如下:

  (1)比較法。是指將實施情況與績效目標、歷史情況、不同部門和地區(qū)同類支出情況進行比較的方法。

 。2)標桿管理法。是指以國內(nèi)外同行業(yè)中較高的績效水平為標桿進行評判的方法。

 。3)文獻法。是指搜集和分析研究各種現(xiàn)存的有關文獻資料,從中選取信息,以達到某種調(diào)查研究目的的方法。

  (4)公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現(xiàn)程度。

  4.評價標準

  本方案的評價方法是依據(jù)績效評價基本原理,分別按照定量與定性兩種方法進行評分。

  對于定量指標得分按照以下方法評定:與年初指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的(30%及以上),分析原因,如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的,按照偏離度適度調(diào)減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。在評價過程中通過參照計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等設定標桿值相比,再通過線性判斷或比例判斷,明確指標得分情況。

  對于定性指標得分按照以下方法評定:根據(jù)指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。具體得分按照有無判斷規(guī)則、臨界點規(guī)則、比例判斷等計算。

  堅持定量優(yōu)先、定量與定性相結合的方式,總分由各項指標得分匯總形成。

  三、綜合評價情況及評價結論

  從總體上看,20xx年生態(tài)補償耕地保護提升在改善農(nóng)業(yè)種植環(huán)境方面發(fā)揮了一定的作用。但在評價組實際評價過程中,發(fā)現(xiàn)工作中存在一些問題,需在今后的工作中予以調(diào)整和完善。

  評價組按照確認的指標評價體系及評分標準,通過前期調(diào)研、基礎數(shù)據(jù)填報、訪談、問卷調(diào)查、現(xiàn)場核查,對20xx年生態(tài)補償耕地保護提升的績效開展測量、分析后進行獨立客觀公正的評判,最終評分結果如下:總體得分91.5分,績效評級為“優(yōu)”。

  四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

 。ㄒ唬╉椖恐饕(jīng)驗及做法

  1.改善土壤肥力,提高土壤質(zhì)量和農(nóng)作物產(chǎn)量

  通過開展耕地保護提升項目,農(nóng)藥廢棄物明顯減少,病蟲害綠色防控宣傳較廣,積極開展土壤改良工作,改善土壤,培肥地力,通過增施有機肥,提高土壤有機質(zhì)含量,平衡土壤養(yǎng)分,實現(xiàn)用地與養(yǎng)地結合,持續(xù)提升土壤肥力。

  2.降低農(nóng)作物發(fā)病率,提高農(nóng)作物質(zhì)量

  積極開展馬鈴薯瘡痂病和大白菜根腫病等作物土壤改良試驗示范工作,運用科學的有機肥配比,降低農(nóng)作物發(fā)病率,提升農(nóng)作物等級,同時降低農(nóng)藥化肥的使用,保持綠色良好的耕種環(huán)境。

 。ǘ╉椖看嬖诘膯栴}及原因分析

  1.項目單位運營監(jiān)管機制、業(yè)務管理機制不健全。

  項目沒有制定完善運營監(jiān)管機制,無法對項目運作進行整體把關,項目單位業(yè)務管理機制不健全,無組織審核程序相關管理規(guī)定,無管理與考核過程是否符合相關管理規(guī)定,用以反映和考核相關管理制度的有效執(zhí)行情況。無周或月度考核管理制度,用以反映和考核階段或周期性相關管理制度的有效執(zhí)行情況。

  2.項目單位無預算明細和預算測算明細預算,執(zhí)行率偏低。

  項目單位沒有預算編制明細表和預算測算明細表,無法判斷項目支出內(nèi)容分解、細化到每一個支出細目的預算資金額度是否經(jīng)合理。根據(jù)項目單位提供的資金支出憑證等明細資料,預算金額363.9萬元,實際支出204.28萬元,預算執(zhí)行率56.14%。預算執(zhí)行率低。

  3.績效目標管理有待提高。

  評價組通過項目單位提供的《績效目標申報表》資料和現(xiàn)場核查分析,主要存在以下三個問題:一是沒有設置總體目標,并且耕地保護與質(zhì)量提升年度目標只有大棚土壤改良100畝,沒有其他項目;二是沒有從項目產(chǎn)出、效益等方面設置全面的與預算資金任務相對應的績效目標;預算資金任務在《績效目標申報表》中未體現(xiàn);三是績效目標未細化分解為科學、合理、可衡量的數(shù)量、質(zhì)量、時效、環(huán)境效益、社會效益類指標。

  五、有關建議

  (一)完善并落實耕地保護與質(zhì)量提升相關運營監(jiān)管機制、業(yè)務管理機制

  建議單位依據(jù)上級要求結合膠州市實際,建立健全運營監(jiān)管機制,提高管理作業(yè)的主動性。制定完善業(yè)務管理機制、管理考核程序和階段或周期性相關管理制度,提高制度執(zhí)行有效性,為生態(tài)補償金-耕地保護與質(zhì)量提升項目有效開展提供制度保障。

 。ǘ┨岣哳A算編制工作的規(guī)范性,提高預算執(zhí)行率

  結合項目要求,編制預算明細表、預算測算明細表。提高預算編制工作的規(guī)范性。建議項目單位依據(jù)協(xié)議文件中的工作項目、工作量、單價,以及上述工作明細對應的資金額填報預算進行嚴格審核并進行匯總。切實將預算編制工作做實、做細、做準,使預算金額更加科學、合理、精準。也便于更精準的分析項目總體及各小項的預算執(zhí)行率的偏差原因,確保財政資金及項目高效運行。

 。ㄈ┘訌娍冃繕司幹乒ぷ,提高資金使用績效。

  加強績效目標設定工作的規(guī)范性,建議項目單位依據(jù)年度工作計劃設定項目總目標。以年度績效目標為指導,確定項目在投入、過程、產(chǎn)出、效益四個方面的具體的、量化的、相關的、重要性與代表性相結合的指標,指導項目的具體工作內(nèi)容和時間安排與開展。

項目績效報告12

  為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

  一、專項概況

  20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的.工作職能和職責、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:

  1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。

  2、保障性住房工作經(jīng)費。

  這2個項目是續(xù)建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

  二、專項資金使用及管理情況

  我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬元。

  20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

  1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用。

  2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

  項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實行專賬管理,?顚S,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

  三、專項組織實施情況

  我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

  四、專項績效情況分析

  我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產(chǎn)出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

  1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

  2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好

  3、業(yè)務管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。

  4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。

  5、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節(jié)約率100%。

  6、項目效益(19分):項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內(nèi)住房的保障,為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

  五、基本經(jīng)驗及主要做法

  為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

  六、意見及建議

  1、進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

  2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

項目績效報告13

  根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(益赫財績{20xx}1號、2號)文的要求,現(xiàn)將會龍山街道扶貧項目績效評價報告如下:

  一、項目基本情況

  (一)20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目上級專項27.6萬元、革命老區(qū)建設項目75萬元 。項目實施地點是會龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi),涉及河道12612米,涉及農(nóng)田2358畝,人員26323人。

 。ǘ┰擁椖客瓿珊,有利于人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕種及安全。20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目支出27.6萬元、革命老區(qū)建設項目支出75萬元。項目資金及時撥付到位,全部用于會龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護和革命老區(qū)維修及維護工程以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的是通過對項目實施前的準備工作、開展中的管理工作,結束后的質(zhì)量控制和驗收方面,來進行一個整體的綜合評價,以提升管理水平、工作效率。

 。ǘ20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目資金27.6萬元、革命老區(qū)建設項目75萬元,已全部申請、批復到位。資金全部用于會龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護和革命老區(qū)維修及維護以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。

 。ㄈ⿻埳浇值郎鷳B(tài)環(huán)境保護項目、革命老區(qū)建設項目在會龍山街道辦事處進行了意見征集和辦事處黨工委的前期討論。因項目資金過少、項目數(shù)量比較多、項目比較分散、工程量過小,所以辦事處沒有進行招投標。此項目完成后,辦事處組織各相關站所人員前往進行了驗收。

 。ㄋ模⿻埳浇值郎鷳B(tài)環(huán)境保護項目、革命老區(qū)建設項目資金納入財政局預算管理,由財政局年初進行預算編制,分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃款、使用,采取直接支付的方式將資金發(fā)放到街道,由街道發(fā)放到大河坪村手里,由財政所及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。

  三、項目績效情況

  會龍山街道辦事處的生態(tài)環(huán)境保護項目、革命老區(qū)建設項目全部完工,項目施工過程中嚴格控制工程質(zhì)量,可以保障人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保人民群眾的生活、生產(chǎn)安全。

  項目完成后還需要繼續(xù)投入資金和人員進行不定期維修、維護,以確保生態(tài)環(huán)境的保護以及革命老區(qū)人民的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善。

  四、資金檢查情況

  (一)嚴格項目資金管理。專項立項依據(jù)充分。村部沒有資金管理辦法。

 。ǘ┵Y金分配合理,突出重點,公平公正。沒有散小差現(xiàn)象,項目資金?顚S谩

 。ㄈ┵Y金撥付及時,無滯留、閑置等現(xiàn)象。

  (四)資金使用方面的問題。資金使用合規(guī),無截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用產(chǎn)生了效益。

  五、其他需要說明的問題

  (一)后期要加強渠道的維護。

 。ǘ┐隧椖繃栏窨刂瀑Y金的使用和管理,嚴格控制工程質(zhì)量,確保了人民群眾的利益。

項目績效報告14

  一、基本情況

  “舒城縣市政工程建設項目”為20xx年度一次性項目上,城區(qū)市政道路建成通車里程18.21公里,雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。新建及改造梅河東路、舒城師范周邊三條路、花橋路、高峰路、溪濱北路、春秋路(七門堰路-南溪路)、春秋路(梅河路-周瑜大道)、春秋路(周瑜大道-桃溪支渠)、古城路(水杉路-梅河路)、古城路(梅河路-周瑜大道)、城南四條路等16條道路全長19.35公里;續(xù)建龍眠路、花橋東路、花園路二期、華山路、立人路、胡底路、花園路一期、華山路南延、曉天路、龍舒西路三期、春秋南路西半幅、南溪路三期、七門堰路共13條,總長14.43公里,高峰路跨南溪河人行景觀橋1座。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  加強和改進政府部門辦事效率,進一步理清部門職責,規(guī)范重點工程建設資金管理,強化資金使用效益意識,提升資金管理水平和工作質(zhì)量。

  我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施,明確了工作職責和分工,制定了切實可行的評價方案。

  (二)績效評價組織實施情況及采用的評價方法。根據(jù)各業(yè)務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料,評價小組現(xiàn)場進行詢查和核實,根據(jù)確定的評價指標、評價標準和評價方法統(tǒng)一打分,形成自評結論。

  三、綜合評價情況及評價結論

  “舒城縣市政工程建設項目”績效自評綜述:根據(jù)調(diào)整預算績效目標,項目績效自評得分為100分,具體見評分表。主要績效:年初預算數(shù)為xx萬元,全部為財政追加,按時完成縣財政下達的全部預算資金20000萬元任務,工程設計方案合理,項目進度計劃完成率100%,對市政路網(wǎng)絡結構的改善明顯。

  改善通行服務水平群眾滿意度。通過加大道路建設力度使城市道路網(wǎng)更加健全,覆蓋面更廣。按照“五路同建”標準要求,實現(xiàn)道路路面黑色化、道路綠化景觀化、道路路燈特色化、交通設施智能化(所有道路交口同步配套智能化紅綠燈和交通監(jiān)控)、管線入地標準化(強弱電燃氣等各類管線隨路建設)。

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標完成情況分析。

  數(shù)量指標:全年建成通車道路18.21公里,完成雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。

  質(zhì)量指標:工程設計方案合理,合格率100.0%。

  時效指標:項目進度計劃完成率100.0%,按時完成。

  成本指標:建設成本不高于當?shù)赝愴椖,合理支出?/p>

 。ǘ┬б嬷笜送瓿汕闆r分析。

  市政道路建設符合環(huán)評審批要求,對縣城區(qū)域經(jīng)濟的促進。

  滿意度指標完成情況分析。

  改善通行服務水平群眾滿意度。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

  (一)主要經(jīng)驗及做法

  “舒城縣市政工程建設項目”支出績效評價結果顯示,該項目績效管理情況較為理想,達到了設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范,會計核算結果真實、準確,各項支出嚴格按照各項制度執(zhí)行。

  (二)存在的問題及原因分析

  我處實施項目未偏離績效目標。

項目績效報告15

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖勘尘、內(nèi)容。

  促進健康成長為宗旨,推動社會的全面發(fā)展,根據(jù)渝青辦〔xxxx〕6號、渝財行[xxxx]66號、豐財[xxxx]633號等文件,為了保障團縣委項目正常運行。財政局認真落實文件要求,安排經(jīng)費41萬元,專項用于事業(yè)發(fā)展資金項目。

 。ǘ┎块T資金情況。

  嚴格執(zhí)行各項紀律規(guī)定,嚴格控制各項開支,注重績效。為了團結動員廣大青年干事創(chuàng)業(yè),xxxx年,豐都縣團委事業(yè)發(fā)展資金項目資金共計41萬元。其中:市級財政資金12萬元,縣本級財政配套資金29萬元,資金到位率100%。

  (三)績效目標。

  圍繞中心、服務大局,凝聚青年力量,加強青年與黨、團的緊密聯(lián)系,進一步加強對的號召力,維護的合法權益。

 。ㄋ模┎块T(單位)職能職責。

  依照法律和《中國共產(chǎn)主義青年團章程》獨立自主地開展工作。加強思想政治工作,堅持對青年的教育和引導;充分調(diào)動和發(fā)展青年的積極性和創(chuàng)造性,帶領青年積極推動社會主義經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設,發(fā)揮生力軍和突擊隊作用;代表和維護青年的具體利益,圍繞黨的中心任務,開展適合青年特點的獨立活動,關心青年的工作、學習和生活,切實為青年服務;維護和發(fā)展各族青年之間的團結友愛;不斷鞏固和擴大黨執(zhí)政的青年群眾基礎,努力為黨輸送新鮮血液,培養(yǎng)青年建設人才,指導基層團組織建設;推動三創(chuàng)工作;指導推動全縣青年志愿服務工作;及縣委縣政府交辦的其他工作。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)總體績效目標完成情況分析

  維護和發(fā)展各族青年之間的團結友愛;不斷鞏固和擴大黨執(zhí)政的青年群眾基礎,努力為黨輸送新鮮血液,培養(yǎng)青年建設人才,指導基層團組織建設;推動三創(chuàng)工作;指導推動全縣青年志愿服務工作;及縣委縣政府交辦的其他工作,較好的實現(xiàn)了xxxx年的整體目標。

  (二)績效指標完成情況分析

  1.產(chǎn)出。一是組織青年“領學”。團縣委班子成員帶頭開展專題宣講8場,通過“專題學習+自主學習”模式,依托“紅色影片”“黨史知識競賽”等,開展“學黨史、強信念、跟黨走”主題宣傳教育縣級示范活動4場,引領黨團員講好“紅色故事”。二是開展青春“踐學”。組建青年講師團、紅領巾講師團以及“小蘿卜頭”宣講團,面向廣大開展“四史”宣講40場次。發(fā)揮宮、之家、圖書館等活動陣地作用,開展黨史讀書、微課堂、分享沙龍、趣味比賽等各類活動30場次。發(fā)揮“青年大學習”“紅領巾愛學習”網(wǎng)上主題團(隊)課作用,帶動40萬余人次參與黨史的學習“云課堂”。三是探索青年“創(chuàng)學”。邀請100余名青年黨團員參與“青春心向黨·建功十四五”主題黨團日快閃活動,通過“規(guī)定動作+紅色歌曲+紅色元素”,讓黨史的學習教育“亮”起來。拍攝“奮斗百年路,誦讀萬卷書”—《青春中國》黨史誦讀視頻并多方轉(zhuǎn)發(fā)宣傳。舉辦“紅色街舞”進校園公益課堂24次,讓黨史的學習教育“潮”起來。五四前夕舉辦新團員集體入團儀式,教育引導團員青年青春心向黨,讓黨史的學習教育“活”起來。四是發(fā)動青年“論學”。舉辦xxxx年對話“十四五”建功新時代青年論壇,通過青年“論”,帶動青年“寫”,促進青年“思”,從而發(fā)揮青年“智”。五是深化青年“踐學”。開展春耕助農(nóng)、敬老愛老、疫苗接種、政策宣傳等“我為群眾辦實事”“我為青年辦件事”系列活動68場次,引導在參與社會實踐中更加堅定“四個自信”。

  2.效益。事業(yè)發(fā)展工作及時開展,深化“小小志愿者”實踐內(nèi)容,組織開展“小小快遞員”“親子采茶”“小小柚農(nóng)”等角色體驗活動,讓少年兒童在實踐中學會尊重職業(yè)、熱愛勞動,更加激發(fā)熱愛家鄉(xiāng)、建設家鄉(xiāng)的“小主人翁”意識。發(fā)揮同伴教育優(yōu)勢,引導不斷向上向善,持續(xù)開展最美、向善向上好少年、紅領巾“三星章”評比等系列選樹活動,139名、22個基層團組織(崗位)榮獲縣級榮譽稱號,823名少先隊員、78支少先隊集體獲評紅領巾縣級“三星章”先進個人和集體,1人獲評“全國優(yōu)秀少先隊員”、8人獲評重慶市優(yōu)秀少先隊員、優(yōu)秀少先隊輔導員。積極關注心理健康,通過青年成年大講堂開展心理健康和家庭教育講座15場,將生命觀教育納入中小學校團隊課內(nèi)容,春節(jié)、寒暑假期間,依托宮、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“之家”,累計組織開展200余場次“青春自護”系列安全教育活動,直接服務2萬余人,不斷增強安全自護意識。堅持圍繞中心服務大局,推進共青團縣域改革,有效解決青年就業(yè)壓力,帶領廣大青年在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中建功立業(yè)。

  3.滿意度。團結動員廣大青年干事創(chuàng)業(yè),團結互助,共同進步,參與工作滿意度達到97%。

 。ㄈ┰u價結果

  本項目自評得分97分,達到預期績效目標。

  三、存在問題

 。ㄒ唬╉椖磕繕嗽O定,部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和實效性,項目支出運行實踐經(jīng)驗還欠缺。

 。ǘ┦芤咔榈雀黜椩,部分培訓活動未能很好發(fā)揮出效益。

  四、下一步改進措施

  在今后工作中,進一步完善績效管理制度,強化績效管理意識,提升相關資金管理人員的業(yè)務能力,提高工作效率。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

  六、其他需要說明的問題

  無中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。

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